您好 計(jì)入福利費(fèi)科目
去醫(yī)院看望職工的支出2000多元,應(yīng)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
請(qǐng)問老師三甲醫(yī)院相應(yīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做? 1、2020年1月12日,醫(yī)院開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金100000元; 2、2020年1月15日,醫(yī)院將現(xiàn)金50000元存入銀行; 3、2020年1月16日,醫(yī)院行政部門張三出差預(yù)借現(xiàn)金2000元; 4、2020年1月18日,張三報(bào)銷差旅費(fèi)1650元,退回多余現(xiàn)金; 5、2020年1月19日,收到A公司轉(zhuǎn)款當(dāng)天體檢收入50000元,并于當(dāng)天開票并安排 職工做完所有體檢項(xiàng)目; 6、2020年1月20日,采購(gòu)一批辦公用品,金額218000元,已完成驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),財(cái) 務(wù)審核無(wú)誤通過中國(guó)銀行支付采購(gòu)款;
老師 我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬(wàn);;貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》中支出類科目的是職工活動(dòng)組織支出。A職工活動(dòng)組織支出,B拔繳經(jīng)費(fèi)收入,C上級(jí)補(bǔ)助收入,D附屬單位上繳收入,請(qǐng)問選哪個(gè)
開出轉(zhuǎn)賬支票470000元發(fā)放上月工資(上月應(yīng)發(fā)530000元),其中個(gè)人承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)58000元,個(gè)人所得稅2000元會(huì)計(jì)科目怎么編
公司線下對(duì)公取現(xiàn)支付給對(duì)對(duì)公公司圖書款,合理嗎可以稅前扣除嗎?對(duì)方給我們開發(fā)票了,但是取現(xiàn)給老板了
個(gè)人出租非住宅給公司,開普票,都要承擔(dān)什么稅金,稅率多少
老師,這家公司只是開了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營(yíng),等于就只有一個(gè)場(chǎng)地,那我年報(bào)數(shù)據(jù)都填0還是咋弄
我公司是出口退稅企業(yè),商品編碼查詢可以退稅,但由于客戶開給我們是普票,不能退稅,那我們開銷項(xiàng)發(fā)票是開0稅率,還是開13%的稅率?
首華建設(shè)公司與郵電局以前年度簽訂合同登記號(hào)為房和字21號(hào)的北京市工商業(yè)用房租賃合同,房屋段落:北京市朝陽(yáng)區(qū)和平街10區(qū)7樓1層,13間,建筑面積:226.7平方米,用途:商業(yè)使用,月租金:1,780.00元,合同年限:自2013年1月1日至下次調(diào)租。 直至2023年1月1日,已租賃10年,對(duì)月租金進(jìn)行調(diào)整,需新簽訂工商業(yè)用房租賃合同,北京市東區(qū)郵電局拒簽,并截至審計(jì)期末仍未簽訂,并且未繳納房屋租金,涉及金額46,280.00元。"老師,這個(gè)屬于什么性質(zhì)的問題?
老師,請(qǐng)問我們公司購(gòu)入的產(chǎn)品的包裝盒,是做庫(kù)存收入嗎?
老師,我們公司23年到24年一直虧損,稅務(wù)局讓調(diào)整24年的匯算清繳,讓補(bǔ)5萬(wàn)的所得稅,收入不用調(diào)整,如果調(diào)整費(fèi)用的話,怎么做賬務(wù)處理
老師,5月份有一筆是現(xiàn)金收入的,不小心做成了應(yīng)收賬款,7月份發(fā)現(xiàn)能不能直接做借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款
應(yīng)收應(yīng)付款的報(bào)表怎么做?
樸老師請(qǐng)問 有多個(gè)商品在一份報(bào)關(guān)單內(nèi) 開出口發(fā)票的時(shí)候也是都開在一張發(fā)票上嘛?