你好,取期末余額數(shù),期末按照匯率和余額計算出來的本幣金額和賬面上實際的本幣金額的差額計入?yún)R兌損益。
老師,現(xiàn)在銀行存款和實收資本是一致的,平衡了,但是其他應收款有個余額,應付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
我們公司銀行和短期借款及應收賬款產(chǎn)生了匯兌損益,但是我該怎么取數(shù),應該取本期發(fā)生數(shù)還是余額數(shù)
在做匯率差額的時候,財務費用—匯兌損失,這里是損失應該是負數(shù),我在借方做憑證的時候做的負數(shù)紅字借貸不平衡通不過 ,我只能把負號取消了?,F(xiàn)在我在看余額表發(fā)現(xiàn)財務費用—匯兌損益期末余額在借方,在借方代表什么意思?在借方是對的嗎?我還沒結賬可以修改,請老師告知
老師,我們借別人的錢貸方用短期借款,那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開始就錯了,我現(xiàn)在應該如何更正?直接更正就是了 借:其他應收款 貸:短期借款 把這6筆全部更正完了之后,再有別人借我們的錢,我就可以借其他應收款貸銀行存款了吧?如果短期借款余額今年一直為負數(shù)會有什么影響嗎、是同一個人借我們的錢,我一直都是用短期借款來核算往來的。而且借我們的錢已經(jīng)遠超于還我們的錢,所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負數(shù)。借:其他應收款 貸:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下,但我更正了幾筆之后發(fā)現(xiàn)有這個人還款的我也是用的短期借款。我們是內(nèi)部帳。
老師,我公司預收賬款-房租的期末數(shù)是13萬,這筆于關聯(lián)方交易,那我在關聯(lián)方應收應付款項下,應收關聯(lián)方款項應該列示那個數(shù)?是他的借方發(fā)生額還是貸方,還是期末余額?
老師,公司車輛繳納保險,保險公司代繳的車船稅沒有發(fā)票,應該怎么入賬 呀
新引進一個股東以現(xiàn)金投資,多余部分計入資本公積,溢價增資擴股,原股東持股比例下降,新股東資金到位,屬于產(chǎn)權轉移書據(jù)的征稅范圍不,
老師,單位負責人和財務負責人,是一個人嗎?
老師你好,給對方開票,稅務系統(tǒng)提示未查詢到購買方納稅信息,可以給對方開票嗎?對方是不是存在未辦理納稅登記
讓人力資源公司代發(fā)薪資,支付勞務費和收到勞務費發(fā)票分錄是什么?
老師,有問題的賬務。 分錄上面處理轉到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出。 這樣的話,科目上雖然調(diào)平了。營業(yè)外收入和支出調(diào)賬的時候需要附資料嗎? 注銷的話有什么風險?
小規(guī)模公司開水果稅率好多,可以開收購發(fā)票不,收購發(fā)票稅率好多,能不能抵扣
報關單數(shù)據(jù)檢查結果顯示:商品代碼為無效代碼,請錄入商品碼調(diào)整表。請問調(diào)整表中的代碼該怎樣錄入,原來是按報關單錄的10位商品代碼,調(diào)整表是按8位錄還是后面加1錄
外賣盒裝水果能入辦公費嗎?
現(xiàn)金流量表需要登記本年累計數(shù)嗎?