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報關單數據檢查結果顯示:商品代碼為無效代碼,請錄入商品碼調整表。請問調整表中的代碼該怎樣錄入,原來是按報關單錄的10位商品代碼,調整表是按8位錄還是后面加1錄

2025-09-24 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-24 10:22

若原 10 位代碼無效,先核實該商品對應的8 位基礎編碼是否有效(前 8 位為稅則號列核心部分)。 若 8 位編碼有效,可直接錄入 8 位代碼。如果無效,建議咨詢當地海關或者報關行,查詢最新編碼

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快賬用戶5740 追問 2025-09-24 10:36

可是群里老師讓后面加1,原代碼4202920000退稅率文庫查了確實有后綴1/2

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齊紅老師 解答 2025-09-24 10:37

你好,你之前是10位的是吧?,F在10位不行的話,你先試試前8位

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快賬用戶5740 追問 2025-09-24 10:50

查了,老師,新編碼是后面加2。

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齊紅老師 解答 2025-09-24 10:51

你好,好,可以的。只是說不一定是加1或者加2.根據實際查詢的加才是對的

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快賬用戶5740 追問 2025-09-24 11:10

明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-24 11:10

你好,不用客氣的了。

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同學你好,退稅的資料要和報關單據的一致,把報關單找出來,按照單據填。
2021-02-23
同學您好,第一個疑點您就再等等,第二個您把您申報的代碼和報關單上的代碼再仔細核對一下
2023-11-07
同學你好 問題不完整
2023-06-27
以下是 A 公司對該調整事項的會計處理分錄: (1)2X23 年 1 月 15 日,調整銷售收入: 借:以前年度損益調整(主營業(yè)務收入)200 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26 貸:應收賬款 226 (2)調整銷售成本: 借:庫存商品 140 貸:以前年度損益調整(主營業(yè)務成本)140 (3)調整所得稅費用: 借:應交稅費——應交所得稅 15(60×25%) 貸:以前年度損益調整(所得稅費用)15 (4)將“以前年度損益調整”科目余額轉入未分配利潤: 借:利潤分配——未分配利潤 45 貸:以前年度損益調整 45 (5)調整盈余公積: 借:盈余公積 4.5 貸:利潤分配——未分配利潤 4.5
2024-06-23
之前有收據嗎 或者個人支付證明
2020-12-01
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