做了收入的嗎 收入的發(fā)生額
下列各項(xiàng)中,關(guān)于預(yù)收賬款相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理的表述正確的是( )。 A.企業(yè)收到客戶預(yù)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的借方 B.企業(yè)收到客戶補(bǔ)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 C.企業(yè)退回多收客戶的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 D.預(yù)收賬款明細(xì)賬期末余額為貸方的,企業(yè)應(yīng)將其確認(rèn)為應(yīng)收賬款 這選那個(gè) 搞不清楚
老師,我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會(huì)這樣呢,我都是按照對(duì)應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
老師,報(bào)表項(xiàng)目中 應(yīng)收帳款期末=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧?我現(xiàn)在碰到個(gè)疑問(wèn),我們?nèi)胭~沒(méi)有區(qū)分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,科目余額表應(yīng)收賬款期末包含預(yù)收賬款,那我填列負(fù)債表的時(shí)候 應(yīng)收賬款中的 貸方是填列在預(yù)收賬款的吧? 應(yīng)收賬款填列時(shí)候不把應(yīng)收款貸方就除嗎?
關(guān)于其他應(yīng)付款重分類賬務(wù)分錄咨詢-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調(diào)整重分類,那應(yīng)該就是對(duì)沖,我寫(xiě)的調(diào)整后分錄是:貸方其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個(gè)是哪里做錯(cuò)了呢,請(qǐng)老師指點(diǎn)謝謝
老師,我公司預(yù)收賬款-房租的期末數(shù)是13萬(wàn),這筆于關(guān)聯(lián)方交易,那我在關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)下,應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)應(yīng)該列示那個(gè)數(shù)?是他的借方發(fā)生額還是貸方,還是期末余額?
老師員工借款給公司在現(xiàn)金流量表中是算籌資嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下汽車配件公司。不是專門(mén)從事二手車交易的,我們的全量發(fā)票查詢開(kāi)具發(fā)票有一張二手車市場(chǎng)以我們名義開(kāi)出去給個(gè)人的。這個(gè)按照1%換算就行了吧?不需要按照0.5%換算吧。因?yàn)榘l(fā)票數(shù)電發(fā)票 二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面沒(méi)有稅額的。
科技公司開(kāi)發(fā)票,可以開(kāi)0稅率發(fā)票嗎?可以開(kāi)什么內(nèi)容?
老師個(gè)體戶公章下面有號(hào)嗎
你好老師,我單位有一個(gè)一般戶,是在銀行辦的一個(gè)貸款賬戶,我想問(wèn)一下,有一筆交易是貸款還款,這個(gè)包含的是本金還是利息? 還有一交易室批量扣費(fèi),這個(gè)又是包含本金還是利息呢?
樸老師 現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎
如果要更正2022.6月的申報(bào)表,我都需要更正哪些月的賬呀老師
個(gè)人給我們開(kāi)服務(wù)發(fā)票,他自己去代開(kāi)3個(gè)點(diǎn)發(fā)票給我們。。。這算勞務(wù)報(bào)酬吧?我們收到票,是直接按發(fā)票付他錢(qián),公司報(bào)個(gè)稅時(shí)還要按勞務(wù)報(bào)酬給他申報(bào)嗎?還要給他代扣個(gè)稅嗎?還是按發(fā)票付他,他自己申報(bào)
老師,公積金當(dāng)月繳納當(dāng)月的,是不是可以不計(jì)提?如果不計(jì)提直接繳納會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
老師您好,建筑勞務(wù)公司收到的發(fā)票不是特定業(yè)務(wù)類型的可以抵扣成本嗎
做了,應(yīng)該是問(wèn),是否是在關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)-應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)下列示,這個(gè)下面只有期初和期末?
收入的發(fā)生額,不管你收到了錢(qián)沒(méi)有
他是這樣的
老師,關(guān)聯(lián)方給我單位出租房子,我把房租轉(zhuǎn)給他,他又給房管局,這種做合并抵消的時(shí)候?qū)俨粚儆陉P(guān)聯(lián)方交易?因?yàn)樗谴湛?,轉(zhuǎn)手又把同樣收到的金額轉(zhuǎn)給了房管局
屬于看一下你賬上的收入,這個(gè)不看完回來(lái)科目余額
這個(gè)我單位放在了管理費(fèi)用-租賃費(fèi)80多萬(wàn)。這個(gè)為什么是關(guān)聯(lián)方交易呢?合并的時(shí)候還要抵消嗎?
你和關(guān)聯(lián)企業(yè)之前的業(yè)務(wù)都是關(guān)聯(lián)交易 合并報(bào)表合并抵消