你好 這個(gè)發(fā)票的話 按照發(fā)票管理辦法開(kāi)具要求 是不合要求的;建議重新開(kāi)的。

老師我們收到專用發(fā)票,對(duì)方把他們的開(kāi)戶行信息寫錯(cuò)了!這發(fā)票能用嗎
老師對(duì)方給我們開(kāi)的專票,開(kāi)戶行錯(cuò)誤這張票能用嗎?
老師,我們開(kāi)出去的專票把自己的銀行賬戶填寫錯(cuò)誤了,這張發(fā)票能抵扣嗎?對(duì)方現(xiàn)在還沒(méi)發(fā)現(xiàn)
老師,我們收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方把銀行賬戶信息開(kāi)錯(cuò)了,有關(guān)系嗎?
老師對(duì)方給我們開(kāi)普票,我照發(fā)票打款,錢退回來(lái)了,顯示賬戶已銷戶,那發(fā)票我們還能用嗎?就銀行信息是錯(cuò)的其他沒(méi)有問(wèn)題
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒(méi)做變更匯總備案稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請(qǐng)問(wèn)增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率


跨月了 只能開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票了
不重新開(kāi)行不?老師
你好 如果是勾選認(rèn)證的話 不影響你們勾選認(rèn)證。 就是怕后期因?yàn)樾畔⒉粚?duì)會(huì)影響稅前扣除和抵扣。如果確實(shí)是沒(méi)有發(fā)票的情況下先入賬
收到!老師
好的 希望能幫到你
老師,那我這邊勾選只勾選重新開(kāi)的發(fā)票,可上月開(kāi)的發(fā)票一直在未認(rèn)證里面,我需要怎么處理一下嗎?
你好 不需要處理 。 你意思上次的發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證 就把發(fā)票退銷售方 。他們會(huì)做紅沖處理 。 你只需要認(rèn)證新的正確發(fā)票即可
可是這些發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)里就一直存在,我不用管嗎?老師!
你好 不管這個(gè)的。 開(kāi)錯(cuò)誤的發(fā)票到時(shí)銷售方做紅沖處理即可。
好的!老師!謝謝您!
沒(méi)事的 希望能幫到你