同學(xué)你好,再全部進行核銷處理就行了。
用友NC往來核銷,誤操作把以往所有的核銷數(shù)據(jù)都反核銷了,怎么處理呢?
用友NC往來核銷,誤操作把以往所有的核銷數(shù)據(jù)都反核銷了,怎么處理呢有老師回答么?
1、負(fù)責(zé)公司所有賬務(wù)處理,及時記賬、報稅等; 2、負(fù)責(zé)公司的對外資金往來及賬目核對; 3、負(fù)責(zé)核算公司的日常管理及運營費用,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報公司財務(wù)狀況; 4、審核公司各種報銷憑證,并整理歸檔,對結(jié)果負(fù)責(zé); 5、及時給公司管理層提供財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù); 6、負(fù)責(zé)稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào); 7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。 你好,老師,目前我只做過商貿(mào)企業(yè)的全盤賬,主要負(fù)責(zé)公司的全盤賬,納稅申報,匯算清繳,往來賬核對,銷售提成核算,審核公司日常報銷費用,我應(yīng)該具體怎么準(zhǔn)備這個公司的面試呢?
老師,總分公司獨立核算 ,只是所得稅匯總繳納,現(xiàn)在分公司注 銷了,,賬面還有好多往來和余額,分公司和總公司都需要怎么處理呢。
你好老師,幾個事業(yè)單位要合并到一套賬,各單位老賬往來賬款應(yīng)收應(yīng)付都無從核實了,還有一些資產(chǎn)類的庫存物品賬上有實物沒有了,應(yīng)該怎么處理核銷?都需要什么手續(xù)???如果沒經(jīng)過清理按照老賬合并到一套賬會有什么后遺癥?麻煩老師指點,謝謝您啦!
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!