同學(xué),財務(wù)會計:借應(yīng)付職工薪酬-工資5000貸其他應(yīng)收款-個人社保費(先交社保后發(fā)工資)800貸庫存現(xiàn)金4200。預(yù)算會計:借行政支出4200,貸資金結(jié)存-貨幣資金4200。注意:如果是先扣社保后交社保,則把其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款。
老師,您好,請教您[抱拳][抱拳]發(fā)放某某工資3000元,代扣代繳社保100元。財務(wù)會計借工資福利支出3000元,貸記其他應(yīng)付款―代扣社會保障費100元 財政撥款收入2900元。 然后支付社保1600元。財務(wù)會計:借記其他應(yīng)付款―代扣代繳社會保障費(個人)100元,工資福利支出―事業(yè)單位養(yǎng)老保險(單位)1500元;貸記財政撥款收入1600元。請教這兩筆預(yù)算會計怎么做分錄?
行政單位。請問現(xiàn)金支工資5000元,扣回社保800元。怎么做財務(wù)會計和預(yù)算會計呢?
老師指導(dǎo)一下?,F(xiàn)金支工資5000,直接扣社保800,實際支付4200。請問怎么做財務(wù)會計的分錄和預(yù)算會計的分錄呢?
請問機關(guān)單位如果實繳公積金20000,但是財政預(yù)算只有5000,怎么做計提和支付公積金財務(wù)和預(yù)算會計賬呢
10月26日該單位本月職工薪酬總額為100000元,代扣代繳住房公積金5000元,代扣代繳社會保險費1200元,代扣代繳個人所得稅3600元,代扣為職工墊付的房租、水電費7500元。請問預(yù)算會計和財務(wù)會計分錄分別怎么做(使用財政直接支付方式)
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師