也是按免稅的這個, (七)對從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產(chǎn)品免征增值稅。注意:不包括規(guī)定的國家珍貴、瀕危野生動物及其鮮活肉類、蛋類產(chǎn)品。(依據(jù):財稅〔2012〕75號) ,做賬不體現(xiàn)進項稅額,也不體現(xiàn)銷項稅額,直接做借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入

老師我們公司品鑒茶視同銷售分錄 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 公司審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 按公司審計說的這樣做,稅務(wù)申報的銷售額不是和賬面收入不一致嗎。還有庫存商品購進稅率都不是統(tǒng)一的呀。我們這品鑒要怎么處理
老師,我們是銷售凍雞凍兔等冷凍產(chǎn)品批發(fā)零售商。我們購進的產(chǎn)品是免稅發(fā)票,那我們該怎么交稅呢?是免稅還是按9%交稅?財務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?需要在賬上體現(xiàn)進項和銷項嗎?
老師,我們是餐飲行業(yè)的一般納稅人,從小規(guī)模處取得蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品1%的專票,按規(guī)定可以按9%計算抵扣,但是賬務(wù)怎么處理呢?認(rèn)證了發(fā)票,借:庫存商品9 應(yīng)交增值稅-進項稅額1 貸:銀行存款 10 接下來進項稅額要轉(zhuǎn)出,借:庫存商品1 貸:應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1 那計算抵扣不要在賬上體現(xiàn)嗎?體現(xiàn)的話怎么做賬呢?
我當(dāng)月收到銷售折讓紅字發(fā)票,做賬務(wù)處理:借庫存商品紅字,貸應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出籃字,貸應(yīng)付賬款紅字。那么我在交稅的時候,是實際銷售稅額+進項轉(zhuǎn)出-進項稅額。那么我的購進成本應(yīng)該是進項金額-庫存商品紅字金額,也就是我的購進成本了 還是說不需要減紅字金額
老師您好,我們是糧庫,收購糧食,我們自己開票,農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,開的稅率是9%,當(dāng)時糧食入庫的時候做的是:借:庫存商品 應(yīng)交稅費 9%進項稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在糧食銷售出去了,我的銷項稅是÷1.09×0.09,銷項稅小,我不想要多余的進項稅,我怎么操作分錄,進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
社保基數(shù)提高,公司補繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購入鮮玉米是免稅的嗎
同一個公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個應(yīng)該不對吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時外銷的選退稅勾選,內(nèi)銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當(dāng)時沒有員工,只給法人做了工資,我計入管理費用了,開出的發(fā)票計入主營業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
店商平臺按結(jié)算收入確認(rèn)收入,開票加未開票等于結(jié)算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷售,后面還有未開票給客戶,收入又已經(jīng)確認(rèn)完,應(yīng)收賬款又沒有結(jié)平,怎么處理
老師,想問下支付寶后臺的那個導(dǎo)出來的訂單明細(xì)里面有一列字段叫銀行訂單號,這個是干嘛用的
答案B和E沒看出答案和選項有什么區(qū)別呀?
請問是否免所得稅呢?我的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是批發(fā)兼零售,預(yù)包裝食品兼散裝食品。是否需要增加營業(yè)范圍?
不免企業(yè)所得稅,需要去增加這個冷凍產(chǎn)品批發(fā)零售
謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了