您好,繳納企業(yè)所得稅,借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。
我們是分支機(jī)構(gòu),企業(yè)所得稅總機(jī)構(gòu)給打款,收到總機(jī)構(gòu)打款的企業(yè)所得稅稅額的時候怎么寫憑證
老師,我們是分支機(jī)構(gòu),我們繳納是總機(jī)構(gòu)給我打錢給我申報表,收到總機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)入基本戶的企業(yè)所得稅稅款的時候要怎么寫
收到總機(jī)構(gòu)打款企業(yè)所得稅寫借銀行貸其他應(yīng)付款總機(jī)構(gòu),那請問繳納所得稅的時候要怎么寫?
那不是總機(jī)構(gòu)打款的企業(yè)所得稅的錢要一直記在其他應(yīng)付,可是我們吧這筆錢繳納稅款了呀
我們單位屬于供銷社,然后下面有4個分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)的賬和供銷社的賬分開做的,到12月份時,分支機(jī)構(gòu)的利潤轉(zhuǎn)供銷社的賬務(wù)處理如下 借:本年利潤 貸:其他應(yīng)付款-供銷社 供銷社的處理 借:其他應(yīng)收款-分支機(jī)構(gòu) 貸:本年利潤 這時候我們供銷社需要繳納企業(yè)所得稅了,請問轉(zhuǎn)過來的分支機(jī)構(gòu)的利潤和供銷社的利潤加起來一起繳納企業(yè)所得稅嗎?加起來算出來的所得稅是不是只在企業(yè)所得稅那里反應(yīng),其他地方是不是反應(yīng)不出來?那申報企業(yè)所得稅的時候怎么填這個利潤總額?還有匯算清繳的時候怎么填?
老板請客人吃了燒烤沒發(fā)票,沒收據(jù)二百多,只有付款截圖能稅前扣除嗎?
請問老師,兩個自然人各投資50萬共100萬設(shè)立有限公司,公司虧損20萬,其中一人要退出,可否通過減資的方式退股?如果可以,是否把注冊資本減為50萬?那退給退股的那個人多少錢?50萬還是40萬?憑證如何做?謝謝老師
請問企業(yè),二手車轉(zhuǎn)讓給個人名下,這里,是否開票給自然人,需要勾起來嗎?
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請問收到銀行收款賬戶驗證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
同學(xué)您好,具體分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款