您好,您的意思是您公司作為分支機(jī)構(gòu),是單獨(dú)繳納企業(yè)所得稅的嘛?還是?

我們是分支機(jī)構(gòu),企業(yè)所得稅總機(jī)構(gòu)給打款,收到總機(jī)構(gòu)打款的企業(yè)所得稅稅額的時(shí)候怎么寫憑證
老師,我們是分支機(jī)構(gòu),我們繳納是總機(jī)構(gòu)給我打錢給我申報(bào)表,收到總機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)入基本戶的企業(yè)所得稅稅款的時(shí)候要怎么寫
收到總機(jī)構(gòu)打款企業(yè)所得稅寫借銀行貸其他應(yīng)付款總機(jī)構(gòu),那請問繳納所得稅的時(shí)候要怎么寫?
總機(jī)構(gòu)打過來繳納企業(yè)所得稅和滯納金的款,分支機(jī)構(gòu)需要怎么入賬
企業(yè)所得稅總分機(jī)構(gòu)一起匯算清繳 在填表的時(shí)候分支機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)一起加到總機(jī)構(gòu)嗎? 如分支機(jī)構(gòu)收入20總機(jī)構(gòu)收入也是20 請問匯算清繳收入寫40對嗎?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?


企業(yè)所得稅總機(jī)構(gòu)讓繳納多少就繳納多少
總機(jī)構(gòu)給申報(bào)表,給轉(zhuǎn)錢
那應(yīng)該是您公司給總機(jī)構(gòu)打款的???
我們就地繳納增值稅,企業(yè)所得稅這塊總機(jī)構(gòu)給我們轉(zhuǎn)錢讓我們繳納,每季度給我申報(bào)表數(shù)據(jù)
這樣的話,做 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款--總機(jī)構(gòu)
那我們把這個(gè)筆錢繳納所得稅的時(shí)候要怎么寫
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
沒懂。繳納的時(shí)候不是要寫應(yīng)交稅費(fèi)所得稅嗎貸銀行
沒懂。繳納的時(shí)候不是要寫應(yīng)交稅費(fèi)所得稅嗎貸銀行
沒懂。繳納的時(shí)候不是要寫應(yīng)交稅費(fèi)所得稅嗎貸銀行--這個(gè)是繳納分錄,但是之前還要有所得稅費(fèi)用的計(jì)提分錄的。