您好 是按照不含稅銷售額,一般納稅人按2%預(yù)繳增值稅,
跨區(qū)域預(yù)繳的增值稅是不含稅銷售額的2%,還是算出的增值稅的2%。 ?
增值稅附表4的本期發(fā)生額是指本月跨區(qū)域預(yù)交的稅款還是本月跨區(qū)域預(yù)交?本月當(dāng)?shù)貞?yīng)繳納的稅
老師!建筑公司跨區(qū)域涉稅事項增值稅預(yù)繳填報是按開票金額的2%預(yù)繳是嗎?還是合同金額預(yù)繳?
老師建筑行業(yè)跨區(qū)域預(yù)交增值稅,是按開票價稅合計額的2%來算嗎,還是不含稅收入的2%呢 企業(yè)所得稅預(yù)交嗎,按多少預(yù)交呢
老師,請問建筑行業(yè)跨區(qū)域涉稅預(yù)繳增值稅填寫銷售額的時候是含稅金額還是不含稅金額。
請問老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來,重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應(yīng)該如何申報房產(chǎn)稅?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務(wù)報表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務(wù)報表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
預(yù)繳附加稅計稅依據(jù)是預(yù)繳增值稅,水利和印花是按實際繳納?
您好, 是的,您的理解完全正確,