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Q

應交增值稅的賬務處理

2020-08-30 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-30 20:55

同學您好,借:應交稅費—未交增值稅貸:銀行存款

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快賬用戶7711 追問 2020-08-30 21:34

增值稅需要計提嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-30 21:35

不需要計提,但是月末需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶7711 追問 2020-08-30 21:36

怎樣結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2020-08-30 21:39

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7711 追問 2020-08-30 22:06

如果有留底的話、月末可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎可以

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齊紅老師 解答 2020-08-30 22:08

有留抵做到1)這里就可以了

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同學您好,借:應交稅費—未交增值稅貸:銀行存款
2020-08-30
對的對的分錄就是這么做。
2021-08-23
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-07-27
你好,未交增值稅,這個是企業(yè)欠繳的稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個是過渡結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
2023-04-27
你好? 你月末結(jié)轉(zhuǎn)? 應該是先把進項稅和銷項稅分別轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅去 。然后 轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方余額 你在轉(zhuǎn)未交增值稅去繳納 才對? ? ?前面的 3步驟是對的??
2021-01-13
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