同學(xué)您好,可以的,具體會計分錄如下: 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金
1. 有沒有適用于企業(yè)實操應(yīng)用的現(xiàn)金流表格,可以參考下; 2.對支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金進(jìn)行細(xì)分--是不是可以在這個現(xiàn)金流目錄下增加購買資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金、其他與經(jīng)營活動有關(guān)的常規(guī)現(xiàn)金支出、其他與經(jīng)營活動有關(guān)的非常規(guī)現(xiàn)金支出; 3.投資活動的現(xiàn)金流出-是否可以增設(shè)在建工程所支付的現(xiàn)金目錄? 4.如有一些子公司有收入款暫轉(zhuǎn)回集團(tuán)賬上,這個資金流入應(yīng)入哪里? 5.其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這些科目是否要設(shè)現(xiàn)金流核算? 6.有個在建項目簽定合同,合同金額為100萬, 現(xiàn)要支付首款30萬,我的賬務(wù)處理是不是這樣子,先 借:在建工程 100萬 貸:應(yīng)付賬款 100萬; 再 借:應(yīng)付賬款 30萬 我整理了下,幾個問題,麻煩老師了 員工的交通費、外出餐費報銷,這些算職工支出嗎?
餐飲小規(guī)模企業(yè),之前有幾筆原材料購買費用現(xiàn)金支付,采購員墊付,帳上暫掛采購員,這次想把帳平了,可以直接現(xiàn)金支付嗎?
我想問的是,一家新開辦的企業(yè),前期幾個月產(chǎn)生了相關(guān)的費用,但一直未開通對公賬戶,產(chǎn)生的費用我采取的是,先以向股東借款、墊付的方式,和股東簽署了借款協(xié)議,打算后開通對公賬戶后,有啟動金額進(jìn)入后再歸還股東,但前期的一些費用,在支付時并未保存支付證據(jù)及流水證明,并不能一筆一筆對上,這樣賬務(wù)上怎么處理。 可能取得的發(fā)票和實際支付金額,會有偏差,因為沒有對公賬戶,之前并沒有請相關(guān)的財務(wù)人員,進(jìn)行管理 簡單來說,只有發(fā)票,沒有銀行流水作為作證材料,稅務(wù)是否認(rèn)可 @郭老師
四、綜合業(yè)務(wù)核算[資料]千璽公司2021年12月份發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.投資者追加投資100000元,存入銀行。2.向銀行借款200000元,為期半年,借款年利率6%,到期一次還本付息,存入銀行。3,計算上述借款第一個月的利息。4.以為期半年的銀行借款50000元直接償還前欠的購買材料款。5費1500元,并結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。8.以銀行存款預(yù)付購乙材料款30000元。9.以銀行存款支付前述應(yīng)付貨款11700元。10.采購預(yù)付貨款的乙材料,價50000元,增值稅6500元。沖銷原預(yù)付貨款30000元,不足部分以銀行存款支付。11.以銀行存款支付上述乙材料的運雜費1000元,并結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。12.領(lǐng)用甲材料一批,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用135000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用150000元,車間一般耗用5000元,企業(yè)管理部門一般耗用3000元。13.從銀行提取現(xiàn)金150000元,以備發(fā)放工資。14.以現(xiàn)金150000元支付職工工資。15.登記本月應(yīng)付工資,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資60000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資50000元,車間管理人員工資5000
四、綜合業(yè)務(wù)核算[資料]千璽公司2021年12月份發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.投資者追加投資100000元,存入銀行。2.向銀行借款200000元,為期半年,借款年利率6%,到期一次還本付息,存入銀行。3,計算上述借款第一個月的利息。4.以為期半年的銀行借款50000元直接償還前欠的購買材料款。5.以銀行存款100000元償還到期的長期借款。6.采購甲材料一批,價200000元,增值稅進(jìn)項稅額26000元,貨款暫未付。7.以現(xiàn)金支付上述甲材料的搬運費1500元,并結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。8.以銀行存款預(yù)付購乙材料款30000元。9.以銀行存款支付前述應(yīng)付貨款11700元。10.采購預(yù)付貨款的乙材料,價50000元,增值稅6500元。沖銷原預(yù)付貨款30000元,不足部分以銀行存款支付。11.以銀行存款支付上述乙材料的運雜費1000元,并結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。12.領(lǐng)用甲材料一批,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用135000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用150000元,車間一般耗用5000元,企業(yè)管理部門一般耗用3000元。[要求]請對以上業(yè)務(wù)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費用時,本年利潤在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計入制造費用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品金額多,實際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個人,直接人工費用也少,管理人員6個,是不是可以把房租水電直接計入管理費用,之前的賬想調(diào)整沖減庫存商品應(yīng)該怎么操作
出口時將貨源地填錯,影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺代開的機(jī)票、服務(wù)費、保險費等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務(wù)費,那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交啊?他開的這個金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個金額應(yīng)該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務(wù)費一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應(yīng)如何來辦?
其他應(yīng)付款是掛個人名字也可以嗎?
您好,可以的,因為我不知道人名。所以我只寫了一級科目,您可以根據(jù)公司需要設(shè)置二級科目的。