同學(xué)你好, 只更正他倆就可以的
老師,2019年人工資做多了,現(xiàn)在要調(diào)整,所得稅年報要重新更正申報,我只更正A105050、A105000這兩張表,對嗎?還需更正什么表。
老師,因為之前的會計更正19年企業(yè)所得稅沒更正財務(wù)報表,增加了收入利潤總額增加了補(bǔ)繳的稅款,我現(xiàn)在需要更正19年財務(wù)報表,是把財務(wù)報表根據(jù)企業(yè)所得稅申報表更正嗎?還需要更正其他東西嗎?
老師您好,去年多計提工資現(xiàn)在需要調(diào)整,可以直接在今年的賬上調(diào)整嗎?以往的企業(yè)所得稅申報表還需要更正嗎?之前的企業(yè)所得稅有交稅了。
老師,我2023年申報的個稅人員,現(xiàn)在更正個稅申報表把那個人員取消,2023年的工資薪金就少了,所得稅匯算申報表,工資薪金那個申報表要不要重新更改申報
老師你好 ,我公司這個月更正申報了 2019 年的個人所得稅 ,管理費用-職工薪酬科目少了 15000,以前年度賬套都結(jié)賬了 ,怎么調(diào)整賬目,更正以后還要更正當(dāng)年所得稅年報,會計分錄怎么做?調(diào)整后的科目應(yīng)該反結(jié)賬做到當(dāng)年賬套里嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
我還要補(bǔ)稅,該填什么表?
就是補(bǔ)交所得稅就行了
憑證如何更正呢?調(diào)增人工資19800元。
直接沖減就可以了,原分錄負(fù)數(shù)紅沖