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請(qǐng)問這道題,應(yīng)調(diào)增的會(huì)計(jì)利潤(rùn)是多少呢?為什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研究開發(fā)費(fèi)用不需要調(diào)整呢,

請(qǐng)問這道題,應(yīng)調(diào)增的會(huì)計(jì)利潤(rùn)是多少呢?為什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研究開發(fā)費(fèi)用不需要調(diào)整呢,
2020-08-27 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-27 15:23

1,業(yè)務(wù)招待費(fèi)30×60%=18,2900×0.5%=14.5,調(diào)增30-14.5 2,調(diào)減研發(fā)費(fèi)用40×75%=30

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快賬用戶3871 追問 2020-08-27 15:26

我跟你做的是一樣的,但是答案并不是這樣

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齊紅老師 解答 2020-08-27 15:37

能把你的答案發(fā)出來(lái)看一下嗎?

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快賬用戶3871 追問 2020-08-27 15:37

這個(gè)這個(gè)這個(gè)這個(gè)

這個(gè)這個(gè)這個(gè)這個(gè)
這個(gè)這個(gè)這個(gè)這個(gè)
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齊紅老師 解答 2020-08-27 15:43

你這里這個(gè)第一問他問的是調(diào)整的會(huì)計(jì)利潤(rùn),那么我們之前所做的這個(gè)調(diào)整是屬于調(diào)整的,應(yīng)納稅所得額。這里是指會(huì)計(jì)上這個(gè)做錯(cuò)賬的這一部分進(jìn)行調(diào)整。

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快賬用戶3871 追問 2020-08-27 15:46

這兩個(gè)問題是一個(gè)問題吧

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齊紅老師 解答 2020-08-27 15:52

不是一個(gè)問題哦,會(huì)計(jì)利潤(rùn)就是指會(huì)計(jì)口徑認(rèn)可的利潤(rùn),應(yīng)納稅所得額是指在計(jì)算這個(gè)所得稅費(fèi)用要計(jì)算的稅法利潤(rùn)。

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快賬用戶3871 追問 2020-08-27 15:58

會(huì)計(jì)利潤(rùn)是單純的收入減掉費(fèi)用,不進(jìn)行納稅調(diào)整得金額,應(yīng)納稅所得額是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)胡基礎(chǔ)上,進(jìn)行納稅調(diào)整胡金額吧,學(xué)胡越多,越混亂,腦子就開始有點(diǎn)不轉(zhuǎn)彎了

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齊紅老師 解答 2020-08-27 16:37

是的,會(huì)計(jì)利潤(rùn)真不考慮這些納稅調(diào)整的,我們之前做的是納稅調(diào)整調(diào)整,應(yīng)納稅所得額。

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快賬用戶3871 追問 2020-08-27 16:39

業(yè)務(wù)三 40*16%是什么意思,

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齊紅老師 解答 2020-08-27 17:03

這里是材料3,材料被盜,不可抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的增值稅。

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快賬用戶3871 追問 2020-08-27 17:18

業(yè)務(wù)8 請(qǐng)問為什么要調(diào)減70

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齊紅老師 解答 2020-08-27 18:14

對(duì)外捐贈(zèng),視同銷售 那么視同銷售確認(rèn)成本70

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快賬用戶3871 追問 2020-08-27 18:21

這個(gè)成本70不是之前已經(jīng)扣除過了嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-27 18:22

這里會(huì)計(jì)的處理是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出70+100×13% 稅法是,確認(rèn)收入100,成本70,所以減70成本

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1,業(yè)務(wù)招待費(fèi)30×60%=18,2900×0.5%=14.5,調(diào)增30-14.5 2,調(diào)減研發(fā)費(fèi)用40×75%=30
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你好; 福利費(fèi)部分是 要記入這個(gè)工資標(biāo)準(zhǔn)的; 要考慮的; 招待費(fèi)要以 收入 這部分和發(fā)生額的60 %來(lái)作為標(biāo)準(zhǔn)的;?
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你好,應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減? 企業(yè)所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率?
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