你好,有的呢,那就無(wú)法確定到底使用了什么材料,用了多少勞務(wù),不知道具體的明細(xì)了呢

老師,我司目前是新開(kāi)辦的企業(yè),正在進(jìn)行工地建設(shè),因我司的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有進(jìn)銷存功能,開(kāi)班期間的物資沒(méi)有走進(jìn)銷存的項(xiàng)目。只是通過(guò)第三方建筑公司給我們開(kāi)具了工程款,這樣對(duì)于我悶做賬有沒(méi)有影響?
我們問(wèn)別人借三千萬(wàn),但是對(duì)方不能以借款的名義把錢(qián)給我們,走的貨物銷售,通過(guò)三家公司走的銷售采購(gòu)流程,稅款我公司承擔(dān),稅負(fù)如何降到最低,第二我們是建筑公司,目前還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在直接銷售廢舊廠房拆下來(lái)的廢鋼 ,已經(jīng)被金三監(jiān)控,稅務(wù)局已明確說(shuō)明,沒(méi)有采購(gòu)的情況下不準(zhǔn)銷售,那我們這個(gè)3000萬(wàn)如何開(kāi)展,目前沒(méi)有正常的開(kāi)展建筑項(xiàng)目
老師,下午好,我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開(kāi)建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)往來(lái),是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶上往來(lái)款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢(qián)給出去就不會(huì)有下文了
老師,看你能不能看懂我的描述啊,我公司是建筑勞務(wù)公司,下方是個(gè)人的施工承包隊(duì)伍,我們代替下方給上方的項(xiàng)目方開(kāi)票,款項(xiàng)從項(xiàng)目方打款到我方,扣除我方代替開(kāi)票的相關(guān)費(fèi)用后,打款給下方的施工隊(duì)伍,施工隊(duì)伍是沒(méi)有發(fā)票給我方的,現(xiàn)在我方的賬務(wù)處理是收入:借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/銷項(xiàng)稅額,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款,因?yàn)槌杀緵](méi)有發(fā)票,后期匯算清繳是不是所有成本這塊都必須調(diào)增
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們是建筑工程公司,工程已經(jīng)做了,但是對(duì)方目前沒(méi)有款付,只有農(nóng)民工工資賬戶有錢(qián)可以付給我們,但是如果對(duì)方用農(nóng)民工工資賬戶付給我們的話,我們自己是不是要去做一個(gè),組建一個(gè)勞務(wù)班組的合同工資,然后去大廳開(kāi)票入賬做成本?那這個(gè)工資做成本的話我們就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票抵扣了,這個(gè)有解決辦法嗎?
老師,你好,請(qǐng)教下跨境電商,增值稅報(bào)了免稅收入,要怎么記賬呢
請(qǐng)問(wèn)公司幫員工承擔(dān)了社保怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我們用的金蝶云星空系統(tǒng),如何看系統(tǒng)是采用先進(jìn)先出法還是加權(quán)平均發(fā)計(jì)算成本的?
老師,出口貨物丟失,收到貨代賠款怎么做賬?
法人在我公司開(kāi)工資,可以不給他交社保嗎?他自己在社會(huì)上交,這樣可以嗎?
稅務(wù)局下發(fā)的要求企業(yè)在60日內(nèi)取得相應(yīng)成本發(fā)票的那個(gè)文書(shū),哪位老師有樣本,可以發(fā)給我一個(gè)嗎(要真的不要ai的)
老師 銷售蔬菜的公司 小規(guī)模 開(kāi)的發(fā)票是免稅的 這種季度用控制在30萬(wàn)嘛
請(qǐng)問(wèn)老師:?jiǎn)挝粏T工講解單位的博物館,單獨(dú)發(fā)給員工的現(xiàn)金800元,放到宣傳費(fèi)核算了。沒(méi)有發(fā)票這個(gè)可以的對(duì)吧。只要800元合并到工資申報(bào)個(gè)稅就成對(duì)么
你好老師,支付的標(biāo)書(shū)費(fèi)用,對(duì)方暫時(shí)還沒(méi)給開(kāi)具專票,這種情況先怎么處理
老師你好 請(qǐng)問(wèn) 股東多打了投資款,實(shí)收資本大于注冊(cè)資金,請(qǐng)問(wèn)能退回嗎? 要怎么處理


如果我們是跟第三方簽署了承包合同的,所有的費(fèi)用都有第三方來(lái)負(fù)責(zé),是否可以不在管這個(gè)進(jìn)銷存的問(wèn)題了呢?
那不需要負(fù)責(zé)這個(gè)了呢,第三方負(fù)責(zé)采購(gòu),施工,最終你們支付工程款,對(duì)方開(kāi)具發(fā)票