你好!按規(guī)定報表應(yīng)該是要重分類的負(fù)數(shù)記錄預(yù)收賬款。
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收應(yīng)付都是負(fù)數(shù),這個申報數(shù)據(jù)可以通過嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額過高,可以通過把預(yù)收的正數(shù)調(diào)到應(yīng)收的負(fù)數(shù),從而降低表上資產(chǎn)總額可以嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付可以是負(fù)數(shù)嗎
老師,上個季度的資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)填寫錯了,可以不用去稅局修改,一個季度正常申報嗎?資產(chǎn)負(fù)債都沒錯,就是其它應(yīng)付款和應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)錯了。利潤表也沒錯。
老師,去年的帳是以前的會計做的,財務(wù)報表上應(yīng)收應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),今年上一季度財務(wù)報表我把應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)重分類了,分到預(yù)收預(yù)付,這樣和她去年底的資產(chǎn)負(fù)債合計數(shù)據(jù)不一支,這樣申報可以的嗎?
老師我們是付款方,公司有個員工張三是在我們公司上班,我們公司付款給達(dá)人公司代發(fā)工資,因為在他們公司買的社保。這個我們公司應(yīng)該怎么做賬?
老師我有個公司的帳剛拿回啦,我要錄入軟件,看科目余額表就行吧
公司給員工保險通訊費(fèi),發(fā)票開員工個人可以嗎
工地顧得臨時工,買了商業(yè)保險,這種需要申報個稅嗎,如果不報個稅工資應(yīng)該怎么合規(guī)啊
我們公司請了一個挖機(jī)挖土?,F(xiàn)在要結(jié)算給他。沒有發(fā)票,是不是做個結(jié)算單就可以了。做勞務(wù)費(fèi)稅前可以抵扣嗎?
老師,報銷費(fèi)用電子發(fā)票,發(fā)票金額大于報銷金額可以嗎
老師為什么要減掉所得稅
居間費(fèi)是三方簽訂協(xié)議 還是兩方
我們是做電商的,會請人直播,會有一下小商品做福利,價格不是很貴,但是累計起來金額還是不小的,對方不能開具發(fā)票,要怎么處理呢
老師,你好,采購原材料的金額多記,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付款,實際已經(jīng)付完了,請問多記部分要怎么處理
我們金蝶是老版的,沒有,預(yù)收預(yù)付科目喲
你好!導(dǎo)出報表,手工修改再做申報。
可以把應(yīng)收和應(yīng)付相互調(diào)一下,不用預(yù)收預(yù)付嗎
你好,應(yīng)收的負(fù)數(shù)應(yīng)該調(diào)到預(yù)收賬款不能調(diào)到應(yīng)付賬款。