你好!你有開發(fā)票嗎?
老師你好,餐飲業(yè)月末最后一天刷卡條未到賬,怎么算收入呢
老師老師,超市行業(yè),收銀那里刷卡的錢要第二天才能通過第三方扣完手續(xù)費后,再把余款轉(zhuǎn)回我們超市的帳上,這樣就造成月末最后一天的收入要在下月的第一天才能到賬上,這個還沒到賬的錢我在當(dāng)月的帳上應(yīng)該怎么掛賬呢?
老師你好,pos刷卡收入1000的手續(xù)費2元已經(jīng)做了貸銀行存款,但是這筆收入1000是代收的,所以會計就沒做賬,那么如果需要調(diào)節(jié)銀行余額調(diào)節(jié)表,銀收企未收是1000還是998呢,還有一個是月底最后一天刷卡pos下月到賬998,手續(xù)費會計提前做貸銀行存款兩塊,銀行余額調(diào)節(jié)表企收銀未收是1000還是998呢?
你好,老師。月底最后一天(比如是3月31日)客戶刷卡的形式購買商品,并商品已經(jīng)拿走了。但是銀行是第二個月月初(4月1日)才到賬,我們確認(rèn)收入是3月31日當(dāng)天確認(rèn)嗎?依據(jù)是什么呢?
老師你好,我們是一家餐飲業(yè),有在美團銷售食物套餐,然后月底提現(xiàn)了561元的餐費收入,剩余812元未到,這個該怎么做分錄呢?還有美團收取的傭金該計入哪個科目?
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項不太理解,不是正常情況下標(biāo)準(zhǔn)差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標(biāo)準(zhǔn)差通常的話最高值就是單項資產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)差較高的,但是他們的最小標(biāo)準(zhǔn)差不一定是組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差那個,因為可能會出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標(biāo)準(zhǔn)差的那個呢?
營業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營期限,但是章程的營業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎
沒有開票
你好!如果沒有開,建議你當(dāng)做下月收入了。 或者計入應(yīng)收。