你好,購買方在系統(tǒng)填寫紅字發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后,銷售方根據(jù)通知單號(hào)碼錄入系統(tǒng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票,然后重新開具藍(lán)字發(fā)票
你好,我想問下,已經(jīng)抵扣認(rèn)證掉的發(fā)票怎么沖紅重開?
客戶已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么紅沖掉,因?yàn)閷Ψ讲唤o錢,但是已經(jīng)抵扣了,所以我們想做紅沖
老師。已認(rèn)證抵扣的費(fèi)用發(fā)票跨月紅沖重開分錄怎么做
老師,你好,請問,我公司是購買方,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在要退貨,怎么處理?這張已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專票怎么沖紅?
老師好,我們公司12月開給客戶的專票已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在客戶又要求紅沖掉這張發(fā)票?可以紅沖嗎?如果一定要紅沖該怎么操作?
之前工作的代賬公司聽說我會(huì)計(jì)證考過了,突然發(fā)給我一個(gè)涉稅服務(wù)人員二維碼申領(lǐng),并且讓我把碼給他,是想用我的會(huì)計(jì)證綁定他的代賬公司嗎
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點(diǎn),還是自己編制
這個(gè)題目的答案不對吧?2024年計(jì)折舊是不是分兩個(gè)階段,2024年1月至11月為一個(gè)階段,2024年12月為另一個(gè)階段
老師,個(gè)體戶逾期申報(bào)了會(huì)被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊(duì)協(xié)助干活兒嗎
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
個(gè)體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過10萬,普票部分免稅嗎?
安裝班組現(xiàn)想開個(gè)體,做核定征收,但今年有在其他公司申報(bào)工資,那么這種情況開個(gè)體,對個(gè)體的稅收有什么影響?特別是個(gè)稅?
出納單據(jù)應(yīng)如何規(guī)范管理?經(jīng)常都是微信等支付,并無發(fā)票或單據(jù),我是大股東,即做出納還兼會(huì)計(jì)。單據(jù)方面比較頭疼,求老師詳細(xì)解答。
公司支付給非全日制員工的工資需要給這些非全人員申報(bào)個(gè)稅嗎
那重開的發(fā)票到時(shí)候還需要重新認(rèn)證過嗎?
購買方退稅的時(shí)候也需要重新認(rèn)證嗎?
你好,重開的發(fā)票,購買方取得需要認(rèn)證的
那這樣子銷售方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也要聯(lián)系他們的供應(yīng)商重開嗎?
你好,如果銷售方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有錯(cuò)誤,不需要重新開具啊 如果有錯(cuò)誤,就需要重開的
那就是銷售方在新的發(fā)票開具以后只要重新認(rèn)證,不用重新安排抵扣就可以了是嗎
你好,認(rèn)證是購買方的事情,與銷售方無關(guān)的