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上月帳目是借管理費用開辦費貸預付賬款,現(xiàn)在調(diào)賬為借管理費用服務費,那怎么做?是借管理費用開辦費紅字借管理費用服務費嗎?

2020-08-25 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-25 16:13

借管理費用開辦費紅字借管理費用服務費 是的可以

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快賬用戶5949 追問 2020-08-25 16:14

還是借管理費用開辦費紅字貸預付賬款紅字,借管理費用服務費貸預付賬款?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 16:22

這個都可以,這個都可以的

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快賬用戶5949 追問 2020-08-25 16:29

收到返還的社保用戶數(shù)字證書費怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 16:35

借銀行 借管理費用 負數(shù)

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快賬用戶5949 追問 2020-08-25 16:36

借銀行正的,對吧?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 16:45

你不是收到返還嗎,那銀行不是增加嗎,是正

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借管理費用開辦費紅字借管理費用服務費 是的可以
2020-08-25
暫估費用 借:管理費用-服務費1000 貸:就付賬款-暫估1000 沖紅暫估 借:管理費用-服務費-1000 貸:就付賬款-暫估-1000
2025-03-10
同學,你好 是可以的
2023-07-15
沒事的,以后你就按不含稅金額暫估費用就行
2025-06-16
同學你好,就調(diào)整,借:管理費用——勞務費(—5)借:管理費用——技術服務費5,就調(diào)整過來了,你沒有調(diào)整過來,是怎么個情況,麻煩你再詳細描述一下,謝謝。
2021-11-14
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