同學你好,就調(diào)整,借:管理費用——勞務費(—5)借:管理費用——技術服務費5,就調(diào)整過來了,你沒有調(diào)整過來,是怎么個情況,麻煩你再詳細描述一下,謝謝。
老師,上個月有一筆管理費用-辦公費用錯記了200元,應該計入到銷售費用-技術服務費里面,這個月需要怎么調(diào)整會計科目?當月已經(jīng)結轉(zhuǎn)的了
老師,今年前幾個月入單,借:管理費用——勞務費5 貸:銀行5 入錯科目,改到管理費用——技術服務費5.怎么調(diào)整?我上月調(diào)整:借:管理費用——勞務費(—5)借:管理費用——技術服務費5.沒有調(diào)整過來
今年發(fā)現(xiàn)去年8月有個憑證做錯了,借:管理費用,貸:主營業(yè)務收入,今年發(fā)現(xiàn)是錯誤的,不用調(diào)整的,今年該怎么調(diào)整?沒有以前年度損益調(diào)整科目
提問:老師,上月把勞務費錯誤計提成勞務成本,怎么調(diào)整成管理費用-勞務報酬? 能不能直接借管理費用-勞務費,貸:勞務成本
老師您好,我們要調(diào)減22年一整年的管理費用,包含服務費,職工薪酬,租賃費,裝修費我在2023年一月做分錄是應該這么做嗎?22年一整年的管理費用一部分應該是23,24年的 借:應付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 服務費 貸 以前年度損益調(diào)整 借 租賃費 貸以前年度損益調(diào)整
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權,入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務分錄用了,借其他應收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應收款,借管理,貸其他應收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預付賬款還是其他應收款?還是其他應付款,
我填錯了估計,我放到貸方了
同學你好,是的,改到借方就對啦。