同學(xué)你好,就調(diào)整,借:管理費用——勞務(wù)費(—5)借:管理費用——技術(shù)服務(wù)費5,就調(diào)整過來了,你沒有調(diào)整過來,是怎么個情況,麻煩你再詳細描述一下,謝謝。
老師,上個月有一筆管理費用-辦公費用錯記了200元,應(yīng)該計入到銷售費用-技術(shù)服務(wù)費里面,這個月需要怎么調(diào)整會計科目?當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的了
老師,今年前幾個月入單,借:管理費用——勞務(wù)費5 貸:銀行5 入錯科目,改到管理費用——技術(shù)服務(wù)費5.怎么調(diào)整?我上月調(diào)整:借:管理費用——勞務(wù)費(—5)借:管理費用——技術(shù)服務(wù)費5.沒有調(diào)整過來
今年發(fā)現(xiàn)去年8月有個憑證做錯了,借:管理費用,貸:主營業(yè)務(wù)收入,今年發(fā)現(xiàn)是錯誤的,不用調(diào)整的,今年該怎么調(diào)整?沒有以前年度損益調(diào)整科目
提問:老師,上月把勞務(wù)費錯誤計提成勞務(wù)成本,怎么調(diào)整成管理費用-勞務(wù)報酬? 能不能直接借管理費用-勞務(wù)費,貸:勞務(wù)成本
老師您好,我們要調(diào)減22年一整年的管理費用,包含服務(wù)費,職工薪酬,租賃費,裝修費我在2023年一月做分錄是應(yīng)該這么做嗎?22年一整年的管理費用一部分應(yīng)該是23,24年的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 服務(wù)費 貸 以前年度損益調(diào)整 借 租賃費 貸以前年度損益調(diào)整
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進項抵扣 嗎?退票費呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認收入1000萬,按照收入5%,只能確認50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
我填錯了估計,我放到貸方了
同學(xué)你好,是的,改到借方就對啦。