以前的稅額是還留在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅科目里面的話,現(xiàn)在把應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。 如果之前已經(jīng)計(jì)入了收入里面了,建議前面的就不調(diào)整了。
小規(guī)模企業(yè),去年免稅稅額忘記結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去了,該怎么調(diào)整科目呢?
咨詢一下2020年小規(guī)模增值稅減免部分要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
請(qǐng)問(wèn)老師 去年免征的小規(guī)模稅費(fèi)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)多了 今年那么調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn)老師,去年小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,多結(jié)轉(zhuǎn)了10元,今年怎么調(diào)整?
您好老師!去年免的增值稅—銷項(xiàng)稅額在2022年第四季度忘記轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入了。采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么補(bǔ)轉(zhuǎn)入,分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
比如A公司貸款,從B公司過(guò)賬。 銀行放貸100萬(wàn),直接打款到B公司,然后B公司私賬轉(zhuǎn)到A公司。 這個(gè)稅務(wù)賬怎么做賬更合理???
經(jīng)營(yíng)范圍包含:一般項(xiàng)目:新鮮水果批發(fā);新鮮蔬菜批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;鮮肉零售;水產(chǎn)品零售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);外賣遞送服務(wù);初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);保健食品(預(yù)包裝)銷售;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:食品銷售;城市配送運(yùn)輸服務(wù)(不含危險(xiǎn)貨物)這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)凍品嘛
有沒(méi)有零基礎(chǔ)學(xué)的會(huì)計(jì)科目課程
備考稅務(wù)師一年能備考幾科
老師,請(qǐng)問(wèn)一下研發(fā)費(fèi)用我沒(méi)填寫過(guò),已經(jīng)交稅419了。填寫審計(jì)又說(shuō)要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表,是不是加計(jì)后會(huì)導(dǎo)致有退稅了哦?
單開(kāi)365一瓶,收款按315一瓶收,差價(jià)50元廠家承擔(dān),50元的差價(jià),廠家抵扣貨款,賬要怎么處理。憑證怎么做
A公司有個(gè)工程的活承包給了B公司,B公司分包給了C公司一部分,分給C公司的著一部分是異地工程,那這個(gè)外管證應(yīng)該是誰(shuí)開(kāi)?
我們是制造業(yè) 做了一臺(tái)設(shè)備買到德國(guó),但是發(fā)貨出口是拆機(jī)的,按零件發(fā)貨的,到了德國(guó)也是零件報(bào)關(guān)。然后我們派人去客戶那邊組裝起來(lái)的,整機(jī)沒(méi)法直接出口,要很多認(rèn)證,所以我開(kāi)的外銷發(fā)票也是零件,,那我是這算是生產(chǎn)還是貿(mào)易呀
老師,才理人就業(yè)保障金中用人單位年平均工資是應(yīng)發(fā)工資,包不包含單位那部分
etc怎么能開(kāi)公司臺(tái)頭的發(fā)票呢
直接轉(zhuǎn)到今年的營(yíng)業(yè)外收入就可以是嗎?
是的,同學(xué)。直接轉(zhuǎn)可以。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快!
不對(duì),是去年的結(jié)轉(zhuǎn)多了,那要怎么調(diào)丫?
結(jié)轉(zhuǎn)多了,你就做個(gè)相反的分錄把多余的金額調(diào)回來(lái)。借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)科目