借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
小規(guī)模第四季度未達(dá)增值稅起征點(diǎn)免征增值稅時(shí),是當(dāng)年第四季度就結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?還是可以在1月申報(bào)做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)
去年的增值稅未達(dá)起征點(diǎn)全部沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,今年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)了,怎么處理呢你
請問老師 去年免征的小規(guī)模稅費(fèi)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)多了 今年那么調(diào)整呢
請問老師,去年小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,多結(jié)轉(zhuǎn)了10元,今年怎么調(diào)整?
老師, 小規(guī)模納稅人一個(gè)季度未達(dá)起征點(diǎn)和已達(dá)起征點(diǎn)銷售的會(huì)計(jì)分錄有區(qū)別嗎?應(yīng)交增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
老師,我美國公司一個(gè)是科羅拉多州,一個(gè)是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計(jì)1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報(bào),美國那邊會(huì)罰金嗎
老師,請問如果公司變了法人,銀行開戶許可證上面的法人是不是也要一起變更,我指的是那張A4紙上面的法人
老師:如果是銷售方違約,不需要開具發(fā)票,購買方違約要開發(fā)票 ,對不?這兩個(gè)我老是搞不清,容易混淆。
老師,第十年的凈殘值400為何是“—”,凈殘值是流入,應(yīng)該是“+”,我的理解哪里錯(cuò)了?
老師,我們現(xiàn)在的廠房和辦公室是租的,房東以前是一個(gè)礦業(yè)公司,現(xiàn)在他們公司沒有做業(yè)務(wù)了,就把廠房和辦公樓出租給我們公司了,一年有100萬左右的租金,房東不肯開發(fā)票給我們,如果已他們原來礦業(yè)公司的名義開,他們的經(jīng)營范圍也沒有租賃的業(yè)務(wù),這可怎么辦?
為什么一家外貿(mào)公司他會(huì)找好幾家船務(wù)公司,是因?yàn)樗隹诘讲煌膰覇幔?/p>
法人可以自己是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
為什么選擇C?不會(huì)做
電子稅務(wù)局三方協(xié)議簽訂,選擇批扣還是非批扣呢,
郭老師,我們承接了政府購買服務(wù),然后里面有老師來上課的,然后我們請了第三方的社工機(jī)構(gòu)請了專業(yè)的老師來上課,這樣會(huì)算分包嗎?民間非盈利組織。
老師,營業(yè)外收入科目不用體現(xiàn)嗎?
營業(yè)外收入科目不用體現(xiàn),調(diào)整的是去年損益。匯算時(shí)按調(diào)整后的金額申報(bào)
若已經(jīng)匯算了,可借營業(yè)外收入
老師,去年利潤為負(fù),結(jié)轉(zhuǎn)年利潤是在借方的,今年還放借方?
借:未分配利潤 貸:本年利潤
謝謝老師!已經(jīng)匯算清繳了,那么借營業(yè)外收入,貸應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅,就可以是吧
已經(jīng)匯算清繳了, 借營業(yè)外收入,貸應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅,就可以
謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!