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請問老師,去年小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,多結(jié)轉(zhuǎn)了10元,今年怎么調(diào)整?

2023-05-27 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-27 09:51

借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1050 追問 2023-05-27 10:27

老師,營業(yè)外收入科目不用體現(xiàn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-27 10:28

營業(yè)外收入科目不用體現(xiàn),調(diào)整的是去年損益。匯算時(shí)按調(diào)整后的金額申報(bào)
若已經(jīng)匯算了,可借營業(yè)外收入

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快賬用戶1050 追問 2023-05-27 10:32

老師,去年利潤為負(fù),結(jié)轉(zhuǎn)年利潤是在借方的,今年還放借方?

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齊紅老師 解答 2023-05-27 10:44

借:未分配利潤 貸:本年利潤

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快賬用戶1050 追問 2023-05-27 10:48

謝謝老師!已經(jīng)匯算清繳了,那么借營業(yè)外收入,貸應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅,就可以是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-27 10:57

已經(jīng)匯算清繳了, 借營業(yè)外收入,貸應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅,就可以

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快賬用戶1050 追問 2023-05-27 10:58

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-05-27 11:00

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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2022-02-28
你好,是在應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅里面掛賬,對嗎?
2024-07-10
反沖多結(jié)轉(zhuǎn)的就可以的
2022-08-09
你好 這個(gè)因?yàn)槟銋R算清繳了,那么只能是更正申報(bào),將正確的數(shù)據(jù)重新填報(bào)
2022-04-14
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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