你好 你要核算什么的
老師關(guān)于那個殘值跟稅法的殘值,我明白,但是我不知道是加還是減,最后算殘值收入的時候
老師,這個殘值歸出租方,那為什么在計算租金攤銷計劃表的時候期初本金是202000也什么不減去殘值,對于我公司來說,真正融資到的金額是減去殘值以后的金額呀?
四季老師四季老師 就是這個最終殘值抵不抵稅這個我總是拿不準(zhǔn) 該不該考慮稅 怎么可以區(qū)分 如果是最終報廢是不是都需要考慮稅能不能抵還是納稅問題? 我和那個購買時有殘值收入 終結(jié)收回這個地方容易混 就是這個地方殘值也不知道該有抵稅還是那稅
還有就是比如稅法沒有說殘值收入,但是題目中有預(yù)計凈殘值收入,算最后一年年金凈流量的時候是不是不需要考慮交稅或者抵稅?
我對網(wǎng)校老師關(guān)于肖老師投資現(xiàn)金流量的計算例題中最后一年的殘值收入用減法的回復(fù)沒有太理解,再次提問,因為肖老師公式中殘值回收用的加號
老師您好,請問下如果24年匯算的時候期間費用表差旅費只有六千多,25年的時候有五六萬的話會不會跳預(yù)警呀整體利潤額浮動不大稅賦率也沒有明顯變化,只是期間費用明細(xì)類浮動有多有少
老師您好,請問下如果24年匯算的時候期間費用表差旅費只有六千多,25年的時候有五六萬的話下一年數(shù)據(jù)比對波動大會不會跳預(yù)警呀
老師,維修集裝箱,屬于服務(wù)行業(yè)嗎?
臨時導(dǎo)游,導(dǎo)游返利,怎么寫分錄,又不開發(fā)票,可以在稅收扣除
老師您好,請問下如果24年匯算的時候期間費用表差旅費只有六千多,25年的時候有五六萬的話會不會跳預(yù)警呀
老師,我司是餐飲公司,找了外包去學(xué)校飯?zhí)米鲲?,學(xué)校付錢給我司,我司付錢給外包商,但是外包商是個體戶,開不了發(fā)票給我司,那我司應(yīng)該如何處理?
香港匯豐銀行的錢已經(jīng)從我們的賬戶中劃走去往中間行了,手續(xù)費都已經(jīng)出銀行明細(xì)了,但是對方還沒到賬,如果是中間行出了問題,錢會退回到我們匯豐的賬戶上么
勞務(wù)派遣公司收取用工單位的殘保金(用工單位沒有殘疾人),勞務(wù)派遣公司自己招聘了殘疾人可以享受1.5%的免征殘保金。像這種情況我們還可以收取用工單位的殘保金嗎?因為殘疾人是我們公司自招自用的,跟用工單位沒有關(guān)系
老師好,生產(chǎn)單位,領(lǐng)導(dǎo)讓月底利潤表,當(dāng)月銷售?當(dāng)月采購?當(dāng)月費用,剩下的就是利潤,請問老師庫存怎樣算
老師,我司是餐飲公司,找了外包去學(xué)校飯?zhí)米鲲?,學(xué)校付錢給我司,我司付錢給外包商,但是外包商是個體戶,開不了發(fā)票給我司,那我司應(yīng)該如何處理?
關(guān)于在計算固定資產(chǎn)的時候新舊更新改造的時候
就像這樣的
你好,加進(jìn)去的 比如更換部分殘值2 賬面價值3 更換下來的是3
啥意思不太清楚
你是問更新改造之后殘值怎么處理
嗯為什么買賺了,那個殘值收入得減去那個交的企業(yè)所得稅,才是殘值凈收入,賣賠了,就要加上那個所得稅
處置固定資產(chǎn) 的殘值在固定資產(chǎn)清理 你看一下一個分錄表示
老師你不能寫一下嗎
你都懂,我還得去找,這樣浪費時間
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費。
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
怎么做分錄
借固定資產(chǎn)清理貸,資產(chǎn)處置損益,或者借資產(chǎn)處置損益貸,固定資產(chǎn)清理。
嗯,關(guān)于固定資產(chǎn)要是變賣的話,我就按老師教的分錄
你好是的,分錄是這么做的。
嗯好的,謝謝老師
不用客氣的,應(yīng)該的。