你好,支出的時(shí)候 借 管理費(fèi)用等 貸 銀行存款
村集體經(jīng)濟(jì)組織上,上年度款項(xiàng)做了收入,例如:借:銀行存款 貸:其他收入,但其實(shí)是需要支付的,今年調(diào)賬怎么做分錄啊?
您好老師,我公司上個(gè)月收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款,掛賬其他應(yīng)付款,這個(gè)月付出去一部分成本費(fèi)用,分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄,謝謝!
您好,請問下是民辦非營利組織去年做了借:管理費(fèi)用貸:銀行存款但實(shí)際是借:其他應(yīng)付款貸銀行存款去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年要怎么調(diào)啊
老師好,我23年做的分錄錯了,當(dāng)時(shí)做的是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,正確的應(yīng)該是貸其他應(yīng)收款,今年要調(diào)賬怎么做呢
老師,村集體經(jīng)濟(jì)的專項(xiàng)資金以前年度做的賬, 收到專項(xiàng)資金 借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 支付時(shí) 借專項(xiàng)應(yīng)付款 借銀行存款 專項(xiàng)應(yīng)付款未結(jié)轉(zhuǎn)到公積公益金 現(xiàn)在怎么辦需要調(diào)賬嗎?
老師你好,請問我從供貨商出進(jìn)貨,記賬時(shí)是借記原材料,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅;代記應(yīng)付賬款-廠家名字 那么同一個(gè)供貨商,我賣給他產(chǎn)品,怎么記賬
老師代理發(fā)票是什么意思
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)科查賬一般是自查,稅務(wù)稽查科查賬一般是怎么查?稽查科和風(fēng)險(xiǎn)科有什么區(qū)別
圖書免稅做賬,免稅部分增值稅是做收入還是其他收益
老師,您知道發(fā)票額度申請上傳合同文件大了,怎么將文件壓縮小呢
老師您好,咨詢下就是我有兩個(gè)公司A公司和B公司,對方公司和A公司有業(yè)務(wù)要給A公司付承兌,因?yàn)?A 公司沒有開通承兌模塊因此背書給了B公司,然后B公司承兌到期或者貼現(xiàn)再把錢給A公司, B公司這個(gè)賬務(wù)怎么處理
34歲的出納,大專提升本,考英語政治數(shù)學(xué),課一點(diǎn)也聽不明白咋搞啊,馬上考試了,10月份,我一點(diǎn)學(xué)習(xí)的思路也沒有,一點(diǎn)也不會,一個(gè)月備考3科,有這方面懂的老師?
有的公司必須15號發(fā)工資。我可以13號做出來,網(wǎng)銀發(fā)工資 經(jīng)辦。等老板15授權(quán),這樣算15發(fā)工資嗎???
問一下,我們申報(bào)后有繳納增值稅,1萬,這個(gè)要計(jì)提到8月份,怎么計(jì)提?
老師,醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)報(bào)錯了上個(gè)月,每個(gè)人工資3000,15個(gè)人,應(yīng)該是45000,我報(bào)成了55000導(dǎo)致上個(gè)月社保多繳稅了!請問如果我不退會不會有什么影響?
你好,但是去年的收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
去年收入費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)了
今年的時(shí)候收入費(fèi)用一樣結(jié)轉(zhuǎn),沒有影響
但是現(xiàn)在還沒有要支付,要把其他收入調(diào)賬到內(nèi)部往來科目
不涉及公積公益金嗎
那就借 公積公益金 貸 其他應(yīng)付款
公積公益金里有好多二級科目,那是哪一個(gè)呢?
借 公積公益金-其他 貸 其他應(yīng)付款
好的謝謝
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