您好,就是說用以前年度這個
19年管理費用做賬,正確應(yīng)該是做成: 借:應(yīng)付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯誤的做成了: 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
村集體經(jīng)濟組織上,上年度款項做了收入,例如:借:銀行存款 貸:其他收入,但其實是需要支付的,今年調(diào)賬怎么做分錄啊?
2021年9月社保費已經(jīng)計提,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,實際扣款的時候做錯了,還是借管理費用,其他應(yīng)收款,貸銀行存款了,要怎么調(diào)整。
去年有一筆正確的分錄是借:管理費用其他應(yīng)收款貸:銀行存款,當(dāng)時錯錄成了借:管理費用貸:銀行存款,應(yīng)該怎么調(diào)賬,企業(yè)是虧損狀態(tài)
老師你好!請問去年的應(yīng)該借其他應(yīng)收款的,做成了管理費用,原分錄是借管理費用 貸銀行存款 現(xiàn)在要怎樣調(diào)分錄跨年了。
老師 我們做電商賣蟲草的;怕客戶覺得少稱,我們一般發(fā)貨會多發(fā),比如客戶買100克,我們會發(fā)貨110克; 請問做賬時,這個10克我是按費用做損耗 還是要視同銷售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請問為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤呢?調(diào)整后子公司的凈利潤是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來票那張憑證
火車票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請問融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時開幾個商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買了一臺辦公電腦,對方給我開票的話,是開到公司抬頭上,還是法人個人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報銷,就是辦卡的時候,直接要店員把發(fā)票開到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費用就可以全用于公司的管理費用了嗎?
一般納稅人注銷公司,需要什么手續(xù)呢?