?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。總公司查賬的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒(méi)有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒(méi)有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒(méi)有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒(méi)有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
老師,作者開稿費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在要交1%增值稅了。去年是免稅,今年不免了,具體有政策文件嗎?老板非要讓我發(fā)個(gè)通知,就說(shuō)去年免增值稅,今年不免了,因?yàn)樽髡唛_票時(shí)就要交增值稅我們給他代交個(gè)稅,作者意思是不愿意承單這個(gè)增值稅,我們簽訂的合同是稅前金額。怎么跟作者解釋清楚呢
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模公司一月開的專用銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票打印時(shí)打錯(cuò)了怎么處理,開票軟件上數(shù)都是對(duì)的,就是打印時(shí)原本的發(fā)票號(hào)打印成另外一張負(fù)數(shù)發(fā)票了,現(xiàn)在系統(tǒng)已經(jīng)抄稅,也減了當(dāng)期收入,現(xiàn)在是一季度申報(bào)期,怎么處理比較合理,稅率3%,好像又不能作廢又不能重開,稅也已經(jīng)在一季度抄稅抵減了,怎么辦呢現(xiàn)在
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說(shuō)是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒(méi)有查對(duì)么?有相關(guān)文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標(biāo)注的差額,在當(dāng)季沒(méi)有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報(bào)稅呢?例如,7月給A公司開具1萬(wàn)發(fā)票,備注差額9萬(wàn),但是截止9月30日,只收了4萬(wàn)的發(fā)票,還有五萬(wàn)的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝老師,
老師,快賬軟件,制造費(fèi)用月末會(huì)不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本?
現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,公司剛開始一直由大股東墊付,然后這個(gè)月大股東打進(jìn)來(lái)21萬(wàn),二股東打進(jìn)來(lái)151000,大股東上個(gè)月末墊付多少自己是22萬(wàn),現(xiàn)在他們是讓我算清楚,加上墊付的他們還需要打進(jìn)來(lái)多少投資款。可是這次的21萬(wàn)里面支出了一些款,這個(gè)支出我計(jì)入了,但是沒(méi)用完,還有余額。這個(gè)余額要不要計(jì)入,不然大股東不就吃虧了,就少算他的墊資了,要是21萬(wàn)也算,21萬(wàn)里面支出的也算,那不就重復(fù)計(jì)入了嗎?,F(xiàn)在不知道該咋整了
公司開發(fā)票要在哪個(gè)軟件開,老師可以告訴我開票流程嗎
固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入費(fèi)用嗎,
@董老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線么
沒(méi)做過(guò)會(huì)計(jì) 做過(guò)出納 是先學(xué)實(shí)操還是先考中級(jí)
支付辦公室門計(jì)入什么科目?
老師,公戶轉(zhuǎn)了宣傳費(fèi),次月才給開的發(fā)票,賬務(wù)分錄怎么處理?當(dāng)月轉(zhuǎn)的貨款,次月給開的發(fā)票,怎么處理賬務(wù)?
老師好公司注冊(cè)地址在伊春,開戶銀行基本賬戶不在一個(gè)市可以嗎基本賬戶開戶銀行在哪有要求嗎
跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的某電商企業(yè)適用核定 征收企業(yè)所得稅政策,2023年收入總額2 300萬(wàn)元,成本 費(fèi)用1 920萬(wàn)元,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定其應(yīng)納稅所得額為( ) 萬(wàn)元。
您好,用電腦自帶壓縮功能 1. 找到合同文件 - 右鍵點(diǎn)擊它 2. 選 發(fā)送到 - 壓縮(zipped)文件夾 (Windows) / 選 壓縮[X]項(xiàng) (Mac) 3. 壓縮包(.zip文件)就是縮小版 - 直接上傳這個(gè)壓縮包
老師好,我沒(méi)看見你說(shuō)的那個(gè)選項(xiàng)
哦哦,您電腦 里沒(méi) 有,下載一個(gè)360壓縮,或其他的壓縮程序都可以
我有其它的壓縮軟件啊,為什么沒(méi)那個(gè)選項(xiàng)呢
哦哦,您下載個(gè)簡(jiǎn)單的360壓縮,右擊就有選
我下載了,還是沒(méi)有
您好,這個(gè)是壓縮的,您試一下
那秒是一壓縮包,我在申請(qǐng)頁(yè)面不直接壓縮包上傳啊
對(duì)對(duì),PNG格式,把原文件保存為這個(gè)格式
沒(méi)明白,老師
?您好,換一個(gè)哈,這個(gè)能明白。1. PDF/掃描件:用電腦打開合同PDF → 點(diǎn)【文件】→【打印】→ 打印機(jī)選【另存為PDF】→ 關(guān)鍵設(shè)置里選【低分辨率/150dpi或草稿模式】→ 點(diǎn)打印保存為新PDF(文件立小一半以上)。 ? 2. Word合同:用WPS/Word打開 → 【文件】→【另存為】→ 選【PDF格式】→ WPS勾選【壓縮圖片-網(wǎng)頁(yè)/屏幕】,Word選【最小文件大小】→ 保存后自動(dòng)變小。 ? 3. 應(yīng)急:手機(jī)下PDF壓縮APP(如“全能PDF轉(zhuǎn)換助手”),上傳原文件選壓縮后傳電腦。
沒(méi)有另存為
關(guān)機(jī)試試,您看我就有的
不行呢,其它都不是免費(fèi)的
您好,關(guān)機(jī)后還是不行,換個(gè)電腦嘛,我家里和公司電腦都行的