內(nèi)賬可以不按權(quán)責(zé)發(fā)生制,可以幾時(shí)報(bào)銷就算幾月費(fèi)用
比如六七月份費(fèi)用八月報(bào)銷付款的,,那費(fèi)用是算在八月份,還是怎么算?如果算在八月份,那六七月賬是不是就不準(zhǔn)確? 是內(nèi)賬,電商的
八月份成立的公司,職場(chǎng)物業(yè)費(fèi)從7月底開(kāi)始算得,但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有報(bào)銷,也沒(méi)計(jì)提費(fèi)用,現(xiàn)在做9月份的帳,補(bǔ)提7 8月份的費(fèi)用嗎?比如我們一個(gè)月物業(yè)費(fèi)3000,7月份那幾天算一天 那我做分錄補(bǔ)提七八費(fèi)用 借費(fèi)用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)4000 然后計(jì)提9月份的借費(fèi)用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)貸銀行存款?
比如我七月扣了,可是八月沒(méi)有扣,我只要把明細(xì)寫(xiě)上去,但是我這個(gè)工資結(jié)算表里面,它無(wú)論我點(diǎn)七月還是八月,他的這個(gè)扣款還是在的,而不是按照月份去讀取。
我們是集成電路的公司,進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對(duì)應(yīng)的,七月份我開(kāi)出來(lái)15000的數(shù)量,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有15000,我認(rèn)證抵扣了,但是在八月我又把七月份開(kāi)出去的銷項(xiàng)沖紅了,那我的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在七月認(rèn)證了還能用嗎,我八月份的增值稅該怎么申報(bào)呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)買的亂七八糟東西12月份開(kāi)的發(fā)票現(xiàn)在才拿過(guò)來(lái),付款肯定是一月份了,那12月份賬得計(jì)提這些成本費(fèi)用了吧?還是12月份不用做計(jì)提,一月做就行啊,謝謝
老師自然人股權(quán)變更收入如果沒(méi)有未分配利潤(rùn)可以不做賬嗎
有沒(méi)有老師知道國(guó)資每個(gè)月要求上報(bào)的快報(bào)效益表?就是需要在一個(gè)叫快報(bào)系統(tǒng)里錄入計(jì)算的數(shù)據(jù)表格,我不會(huì)填,有老師知道怎么填的嗎?
請(qǐng)問(wèn)單位收到其他企業(yè)或個(gè)人捐款收入時(shí)需要繳納什么稅費(fèi)?
當(dāng)月需要繳納扣費(fèi)的社保公積金還需要計(jì)提嗎?我看到學(xué)堂里有個(gè)老師是這么做的:她沒(méi)有計(jì)提,她是直接做繳納,然后再分配到成本和費(fèi)用里。所以我確定下是否需要計(jì)提?
怎么解釋增值稅是價(jià)外稅? 價(jià)外稅是什么意思?
老師您好,這個(gè)題怎么計(jì)算的
老師,我私人賬號(hào)給員工發(fā)工資,他沒(méi)有考勤打卡沒(méi)有合同,如果他去告我們沒(méi)交社保,我們?cè)趺唇忉?/p>
新接手過(guò)來(lái),老會(huì)計(jì)都當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)個(gè)稅,實(shí)際是當(dāng)月發(fā)的是上個(gè)月的個(gè)稅,我這月這么做分錄對(duì)嗎
物流運(yùn)輸公司是小規(guī)模納稅人,而且都是往外開(kāi)票,對(duì)方都是個(gè)人,這種情況怎么能少交增值稅?
公司司機(jī)出去送貨給的餐補(bǔ)可以不憑發(fā)票報(bào)銷嗎?未計(jì)入工資,如沒(méi)有發(fā)票是不是要入工資
就是不一定要放在六七月,可以六七八三個(gè)月放在八月份費(fèi)用里面?
如果是外賬就得區(qū)分開(kāi),哪個(gè)月產(chǎn)生的費(fèi)用就放在哪個(gè)月是這樣嗎
是的 是的,是的,是的,