你好,原材料報(bào)廢應(yīng)分兩步處理: 第一步注銷報(bào)廢材料的賬面價(jià)值。會計(jì)分錄:借記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,貸記“原材料”,原購買原材料時(shí)計(jì)入的“增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”不能抵扣,要轉(zhuǎn)出,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)”。 第二步按報(bào)廢的原因經(jīng)有關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。報(bào)廢后賣廢品收回的現(xiàn)金,借記“庫存現(xiàn)金”;應(yīng)由責(zé)任人或保險(xiǎn)公司賠償?shù)牟糠?,借記“其他?yīng)收款”;扣除以上兩項(xiàng)的凈損失借記“管理費(fèi)用”,貸記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”。
原材料出現(xiàn)報(bào)廢怎么做分錄啊
老師好,請問原材料報(bào)廢要怎么做會計(jì)分錄
原材料報(bào)廢,然后拿出去賣,分錄怎么處理
原材料報(bào)廢了怎么處理,怎么做會計(jì)分錄
老師你好!加工好原材料報(bào)廢怎么做分錄
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開一個(gè)勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)專票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報(bào)表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,付的定金我入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,還是都行?
老師好 認(rèn)證前 出待認(rèn)證的憑證 借:庫存商品一xx借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 認(rèn)證后待認(rèn)證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認(rèn)證前的憑證對嗎?
老師麻煩問一下,我做好的憑證必須要買憑證紙打印嗎?單位業(yè)務(wù)量比較小,我都是用A4紙打印出來裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個(gè)外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學(xué)期結(jié)束了,給對方結(jié)賬,這學(xué)期一共5200元,我想問下這個(gè)要對方提供發(fā)票么?她這個(gè)要打個(gè)稅么?這是屬于勞務(wù)還是什么?
老師,在哪里看還有多錢虧損沒有彌補(bǔ)?
老師,核定征收的個(gè)體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,更正申報(bào)并交了稅款,會不會有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注
老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來界定依據(jù)呢?比如去年計(jì)提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?
公會經(jīng)費(fèi)還是不懂,單位成立工會,有單獨(dú)銀行賬戶,每季度從基本戶申報(bào)繳納工會經(jīng)費(fèi),然后基本戶賬上登記顯示計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)及繳納實(shí)際金額,那么基本戶還需要給工會賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嗎?還有,給稅務(wù)繳納的百分之六十返還到哪個(gè)賬戶呢?第一個(gè)月才開始,不懂就問,麻煩解答疑惑?
老師,想問下公司產(chǎn)品利潤比較,可以從哪些方面去更好去增加下成本啊
平時(shí)報(bào)銷注意收集正規(guī)的費(fèi)用發(fā)票