是的,如果遞延所得稅資產(chǎn)借方余額,那是會降低所得稅費(fèi)用,并且降低未來的應(yīng)交所得稅

老師好,請問遞延所得稅資產(chǎn)如果有借方余額,是不是可以抵減所得稅,如果是貸方余額增加所得稅,遞延所得稅負(fù)債則相反,如果負(fù)債減資產(chǎn)正數(shù)增加、負(fù)數(shù)減少所得稅
遞延所得稅負(fù)債是負(fù)數(shù)是減少在借方/資產(chǎn)負(fù)數(shù)是增加在貸方嗎?老出錯
老師您好,請問一下這個怎么能確認(rèn)出來,它就是遞延所得稅負(fù)債而不是遞延所得稅資產(chǎn) 如果是遞延所得稅負(fù)債,我看書上反映的是借方遞延所得稅負(fù)債證明是我們企業(yè)所應(yīng)該繳納的所得稅費(fèi)用,貸方則反映出來的遞延所得稅負(fù)債是我們企業(yè)應(yīng)該抵減的少納的所得稅費(fèi)用,對嗎?
所得稅費(fèi)用,借方不是負(fù)債嗎。借方不應(yīng)該代表減少負(fù)數(shù),貸方代表增加嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn)260 貸:遞延所得稅負(fù)債160 所得稅費(fèi)用100。 請問老師這為什么是負(fù)數(shù)100不是正數(shù)100
老師,資產(chǎn)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異跟可抵扣暫時(shí)性,差異,如果是應(yīng)納稅,那么就借遞延所得稅資產(chǎn),如果是可抵扣暫時(shí)性差異,就貸遞延所得稅資產(chǎn),是這樣嗎?遞延所得稅負(fù)債也是一樣嗎,應(yīng)納稅就貸遞延所得稅負(fù)債,可抵扣就借遞延所得稅負(fù)債?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個點(diǎn)的專票?。?!那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實(shí)際開的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請董老師解答,請問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊
請問出口退稅時(shí)3856.7但申報(bào)后金額是3856.6請問分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費(fèi)用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費(fèi)是5萬,估計(jì)裝修下來5千萬左右,裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會員過來住。以此進(jìn)行營業(yè)! 請問這5000萬的裝修費(fèi)我如何入賬?
請問老師,單位支付給員工的解除勞動合同的補(bǔ)償,需要放到個稅申報(bào)的免稅收入里面一并申報(bào)個稅么?謝謝
請問老師,單位發(fā)放的,托兒補(bǔ)貼,是要放到個稅申報(bào)表的免稅收入里申報(bào)么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費(fèi)用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,


嗯嗯,謝謝老師了
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快