是的,如果遞延所得稅資產(chǎn)借方余額,那是會(huì)降低所得稅費(fèi)用,并且降低未來(lái)的應(yīng)交所得稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)遞延所得稅資產(chǎn)如果有借方余額,是不是可以抵減所得稅,如果是貸方余額增加所得稅,遞延所得稅負(fù)債則相反,如果負(fù)債減資產(chǎn)正數(shù)增加、負(fù)數(shù)減少所得稅
遞延所得稅負(fù)債是負(fù)數(shù)是減少在借方/資產(chǎn)負(fù)數(shù)是增加在貸方嗎?老出錯(cuò)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)怎么能確認(rèn)出來(lái),它就是遞延所得稅負(fù)債而不是遞延所得稅資產(chǎn) 如果是遞延所得稅負(fù)債,我看書上反映的是借方遞延所得稅負(fù)債證明是我們企業(yè)所應(yīng)該繳納的所得稅費(fèi)用,貸方則反映出來(lái)的遞延所得稅負(fù)債是我們企業(yè)應(yīng)該抵減的少納的所得稅費(fèi)用,對(duì)嗎?
所得稅費(fèi)用,借方不是負(fù)債嗎。借方不應(yīng)該代表減少負(fù)數(shù),貸方代表增加嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn)260 貸:遞延所得稅負(fù)債160 所得稅費(fèi)用100。 請(qǐng)問(wèn)老師這為什么是負(fù)數(shù)100不是正數(shù)100
老師,資產(chǎn)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異跟可抵扣暫時(shí)性,差異,如果是應(yīng)納稅,那么就借遞延所得稅資產(chǎn),如果是可抵扣暫時(shí)性差異,就貸遞延所得稅資產(chǎn),是這樣嗎?遞延所得稅負(fù)債也是一樣嗎,應(yīng)納稅就貸遞延所得稅負(fù)債,可抵扣就借遞延所得稅負(fù)債?
公司從外面租車過(guò)來(lái),月租金5000元,沒開發(fā)票,個(gè)稅公司承擔(dān),帳務(wù)處理?
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老師這個(gè)勞動(dòng)用工備案登記解除顯示已完成,這個(gè)保險(xiǎn)遷到別的單位繼續(xù)交,還用操作別的嗎
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一種商品,入庫(kù)(15小袋x19斤)一共是285斤900元,應(yīng)打包莜面2.5kg(57小袋),目前打包(53小袋)還剩余三斤半莜面,實(shí)際裝袋5斤,請(qǐng)問(wèn)怎么算成本?庫(kù)存里面還有一部分,這部分要加嗎?怎么加進(jìn)去?
招標(biāo)行業(yè)簽訂的合同,需要繳納印花稅嗎
嗯嗯,謝謝老師了
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快