您好,根據您的描述增值稅稅負率為2%,不含稅銷售額為313萬元,則需預繳的增值稅=313*2%=6.26萬元
某農機生產廠(一般納稅人)2019年8月銷售農機(稅率為9%)不含稅收入為500萬元,銷售農機配件(稅率為13%)取得含稅收入101.7萬元,購進鋼材等材料取得增值稅發(fā)票注明的增值稅稅額為5.8萬,取得貨運增值稅發(fā)票上注明運費金額為3萬。本月將本廠生產的3臺農機贈送給本縣的農業(yè)合作社,已知本企業(yè)同類農機的平均售價為每臺8萬元,取得的發(fā)票已在當月通過主管稅務機關認證并申報抵扣。該企業(yè)當月應繳納的銷項稅金和進項稅金是多少?
若已知不含稅銷售額為313萬,負稅率為2%,根據公式可以得出本月需認證的進項發(fā)票價稅合計為265萬,那請問下我們是小型微利企業(yè),稅率為9%,那本月我們需預繳的增值稅為多少?
4、A公司是增值程一般納稅人,從事小汽車的生產、銷售。2021年10月,甲公司發(fā)生下列業(yè)務:(1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為70萬元,稅額9.1萬元:支付運費,取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額2萬元。(2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額650萬元。(3)本月銷售自產小汽車取得含稅銷售額3000萬元。同時收取裝卸費7萬元,一并開具普通發(fā)票。(4)將自產A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本18萬元,同類車型每輛平均售價25萬元(不含稅),最高售價28萬元(不含稅)。已知:小汽車的消費稅稅率和成本利潤率均為5%,增值稅稅率為13%:相關發(fā)票已經主管稅務機關認證。要求:根據上述資料,回答下列小題。(1)計算該企業(yè)當月的銷項稅額。(2)計算該企業(yè)當月的進項稅額。(3)計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅.(4)計算該企業(yè)當月應繳納的消費稅
某農機生產廠一般納稅人2021年八月銷售農機稅率為9%不含稅收入為500萬元,銷售農機配件稅率為13%,取得含稅收入為101.7萬元,購進鋼材等材料取得增值稅發(fā)票注明的增值稅稅額為5.8萬元,取得貨運增值稅發(fā)票上注明運費金額為三萬本月,將本廠生產的三臺農機贈送給本溪的農業(yè)合作社,該批農機的成本為五萬元,每臺成本利潤率為10%,日本企業(yè)同類農記得平均售價為每臺八萬元,取得的發(fā)票已在當月通過主管稅務機關認證并申報抵扣,該企業(yè)當月應繳納的銷項稅金和進項稅金分別是多少?
某農機生產廠一般納稅人2021年八月銷售農機稅率為9%不含稅收入為500萬元,銷售農機配件稅率為13%,取得含稅收入為101.7萬元,購進鋼材等材料取得增值稅發(fā)票注明的增值稅稅額為5.8萬元,取得貨運增值稅發(fā)票上注明運費金額為三萬本月,將本廠生產的三臺農機贈送給本溪的農業(yè)合作社,該批農機的成本為五萬元,每臺成本利潤率為10%,日本企業(yè)同類農記得平均售價為每臺八萬元,取得的發(fā)票已在當月通過主管稅務機關認證并申報抵扣,該企業(yè)當月應繳納的銷項稅金和進項稅金分別是多少?
老師,我司是建筑勞務公司,當?shù)亟ㄖ痉职膭趧?,對方公司和我們是一個區(qū)域的,但是活跨區(qū)域了,這樣也要開外經證嗎?
老師好!單位參保登記,第一次給工人交保險新增人員怎么直接填不了?另外險種那沒有信息
我公司分包給乙公司工程,合同約定給我公司開9的發(fā)票,現(xiàn)在乙方只能給我方開1%的發(fā)票,乙方也愿意承擔稅差8個點了,我公司咋樣做賬務處理了?咋樣才能補回8的稅點了?
外籍人員勞務費需要稅后5000,那稅前多少呢?
員工出差住酒店,收到專票抵扣稅額在電子稅務局,附表二:1欄和2欄填寫抵扣稅額嗎
小規(guī)模納稅人使用的固定資產,使用過的舊的固定資產不是應該減按2%怎么1%呀?
股東由夫妻二人變更到一人,認繳資金由100萬繳資到2萬,會有哪些稅呢?
滴滴票能在電子稅務局里面勾選認證嗎?
有限公司召開臨時股東會,代表1/10以上表決權的股東,這怎么理解?是指出資額比例嗎
老師,進項稅轉出的賬務如何處理
老師,負稅率是每個公司都有一個規(guī)定的數(shù)值嗎
您好,這個是行業(yè)稅負率的,您公司屬于哪個行業(yè)就有哪個行業(yè)的稅負率的
我公司是建筑行業(yè)的,我一直不清楚這個負稅率怎么來的
我知道公式,那也要等到一個月下來才知道,應交增值稅?不含稅銷售收入
您好,是的,稅負率=應交增值稅/不含稅銷售收入 一般這個增值稅稅負率最好咨詢當?shù)囟悇站?,因為各個地方要求的不一樣的