當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 8.5+3*0.09=8.77 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 500*0.09+101.7/1.13*0.13+5*1.1*0.13=57.415
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)廠(一般納稅人)2019年8月銷售農(nóng)機(jī)(稅率為9%)不含稅收入為500萬(wàn)元,銷售農(nóng)機(jī)配件(稅率為13%)取得含稅收入101.7萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)鋼材等材料取得增值稅發(fā)票注明的增值稅稅額為5.8萬(wàn),取得貨運(yùn)增值稅發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為3萬(wàn)。本月將本廠生產(chǎn)的3臺(tái)農(nóng)機(jī)贈(zèng)送給本縣的農(nóng)業(yè)合作社,已知本企業(yè)同類農(nóng)機(jī)的平均售價(jià)為每臺(tái)8萬(wàn)元,取得的發(fā)票已在當(dāng)月通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅金和進(jìn)項(xiàng)稅金是多少?
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,2020年6月銷售自產(chǎn)農(nóng)機(jī),取得不含稅銷售額200萬(wàn),為農(nóng)民維修農(nóng)機(jī)取得收入10萬(wàn)元。本月購(gòu)進(jìn)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)零配件。取得專用發(fā)票上注明的金額為100萬(wàn)元。則本月應(yīng)納增值稅為?
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年I月,該企業(yè)向各地農(nóng)機(jī)銷礙公司銷售農(nóng)機(jī)整機(jī),開(kāi)具的增值稅弓用發(fā)票上注明不含稅金額50()萬(wàn)元;向各地農(nóng)機(jī)修配站銷售農(nóng)機(jī)零配件,取得含稅收入90萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)鋼材等材料取得的増值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額5()萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)材料和銷售貨物過(guò)程中取得的貨物運(yùn)輸企業(yè)一般納稅人開(kāi)具的増值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額3萬(wàn)元。取得的發(fā)票均已在當(dāng)月申報(bào)抵扣,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )萬(wàn)元。 A2.16 B2.83 C5.08 D26.43
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年10月,該企業(yè)向各地農(nóng)機(jī)銷售公司銷售農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。取得含稅收入981萬(wàn)元;向各地農(nóng)機(jī)修配站銷售農(nóng)機(jī)零配件,取得含稅收 入100萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)鋼材等材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額70萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)材料和銷售貨物過(guò)程中取得的貨物運(yùn)輸業(yè)一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額5萬(wàn)元,取得的發(fā)票均已在當(dāng)月申報(bào)抵扣。 要求:(1)計(jì)算該企業(yè)該納增值稅稅額。
1、某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)2021年4月銷售自產(chǎn)拖拉機(jī),取得不含稅銷售額200萬(wàn)元,為農(nóng)民修理拖拉機(jī)取得現(xiàn)金收入15.82萬(wàn)元。本月購(gòu)入農(nóng)機(jī)生產(chǎn)零配件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為80萬(wàn)元。則該企業(yè)本月應(yīng)繳納增值稅萬(wàn)元。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)灑水車(chē)是否需要繳納車(chē)輛購(gòu)置稅
老師,個(gè)體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬(wàn)減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個(gè)工作,一個(gè)地方,一個(gè)老板開(kāi)了2個(gè)店,一個(gè)是36間房的酒店,一個(gè)是4000多平米的賣(mài)廠,就招了一個(gè)會(huì)計(jì),酒店一周去一次,主要再賣(mài)場(chǎng),我咋感覺(jué)每天特別累,忙不完?,嵤乱欢眩_(kāi)票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來(lái)。不接酒店了。
老師好 想問(wèn)下 去年的一筆收入 按照未開(kāi)票收入入賬 今年要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費(fèi),他們讓我們那稅點(diǎn),一個(gè)點(diǎn),是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,??顚S茫S嗖糠肿曰I。這些分錄怎么做?
假如說(shuō)前面確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負(fù)債也就是遞延所得稅費(fèi)用。 那前面這個(gè)其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說(shuō)就直接確認(rèn)這個(gè)應(yīng)有余額的遞延所得稅負(fù)債這個(gè)數(shù)呢?感覺(jué)這個(gè)數(shù)也不太對(duì)呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊(cè)資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊(cè)資金
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請(qǐng)教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊(cè)實(shí)繳資金科目要不要加上呢