當月可以抵扣進項稅額是 8.5+3*0.09=8.77 當月銷項稅額的計算是 500*0.09+101.7/1.13*0.13+5*1.1*0.13=57.415

某農(nóng)機生產(chǎn)廠(一般納稅人)2019年8月銷售農(nóng)機(稅率為9%)不含稅收入為500萬元,銷售農(nóng)機配件(稅率為13%)取得含稅收入101.7萬元,購進鋼材等材料取得增值稅發(fā)票注明的增值稅稅額為5.8萬,取得貨運增值稅發(fā)票上注明運費金額為3萬。本月將本廠生產(chǎn)的3臺農(nóng)機贈送給本縣的農(nóng)業(yè)合作社,已知本企業(yè)同類農(nóng)機的平均售價為每臺8萬元,取得的發(fā)票已在當月通過主管稅務(wù)機關(guān)認證并申報抵扣。該企業(yè)當月應(yīng)繳納的銷項稅金和進項稅金是多少?
某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,2020年6月銷售自產(chǎn)農(nóng)機,取得不含稅銷售額200萬,為農(nóng)民維修農(nóng)機取得收入10萬元。本月購進農(nóng)機生產(chǎn)零配件。取得專用發(fā)票上注明的金額為100萬元。則本月應(yīng)納增值稅為?
某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年I月,該企業(yè)向各地農(nóng)機銷礙公司銷售農(nóng)機整機,開具的增值稅弓用發(fā)票上注明不含稅金額50()萬元;向各地農(nóng)機修配站銷售農(nóng)機零配件,取得含稅收入90萬元;購進鋼材等材料取得的増值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額5()萬元,購進材料和銷售貨物過程中取得的貨物運輸企業(yè)一般納稅人開具的増值稅專用發(fā)票上注明運費金額3萬元。取得的發(fā)票均已在當月申報抵扣,該企業(yè)當月應(yīng)納增值稅( )萬元。 A2.16 B2.83 C5.08 D26.43
某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年10月,該企業(yè)向各地農(nóng)機銷售公司銷售農(nóng)機產(chǎn)品。取得含稅收入981萬元;向各地農(nóng)機修配站銷售農(nóng)機零配件,取得含稅收 入100萬元;購進鋼材等材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額70萬元,購進材料和銷售貨物過程中取得的貨物運輸業(yè)一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額5萬元,取得的發(fā)票均已在當月申報抵扣。 要求:(1)計算該企業(yè)該納增值稅稅額。
1、某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)2021年4月銷售自產(chǎn)拖拉機,取得不含稅銷售額200萬元,為農(nóng)民修理拖拉機取得現(xiàn)金收入15.82萬元。本月購入農(nóng)機生產(chǎn)零配件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為80萬元。則該企業(yè)本月應(yīng)繳納增值稅萬元。
屬期23年的罰款,24年交的,補錄在25年,會計分錄怎么寫
老師,怎樣把這合并單元格拆分,然后所有訂單號還能顯示出來
現(xiàn)申報10月增值稅,前幾天已申報,稅款沒交,放著……今天讓更改補稅,把10月的表作廢了……可是進項勾選顯示11月的屬期……這個進項勾選的怎么撤銷重新勾選呢?
我們是一家電梯銷售及維修的一般納稅人,電梯的維修要簽什么合同交印花稅呢
你好,老師我問下我們是金屬制造加工A公司,我們自己買料加工成一個零件然后供給B公司,B公司再加工出產(chǎn)品,那我們A公司跟B公司簽的合同屬于什么合同呢,產(chǎn)品名稱又叫啥呢,都是金屬制品
老師你好,我初級考完做的內(nèi)賬,報考的稅務(wù)師,今年如果稅一稅二還沒過,我想放棄學(xué)實操,等年限夠了考中級可以嗎?
老師,咨詢下,手機電商行業(yè)賣華為系列的手機,手表,耳機。有300多個不同省份,地方的供應(yīng)商,開進來的進項發(fā)票,花花綠綠,如,稅務(wù)開票系統(tǒng)里貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱里的大類,供應(yīng)商有直接選移動通信設(shè)備~手機,規(guī)格型號里寫暢享70X活力板8G+256G星耀黑。這是來的進項是規(guī)范化點的。有的供應(yīng)商把這個規(guī)格型號直接開在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱里面,規(guī)格型號里是空的沒填!有的進項發(fā)票來的各種各樣的都有!可是稅務(wù)局要求我們按照進項來的貨物應(yīng)稅勞務(wù)名稱開出去!但是我們300多個供應(yīng)商,1000多個客戶,每次開出去的銷項發(fā)票,都得扒拉是那個供應(yīng)商開進來的進項開出去,這也不現(xiàn)實???作為電商,我應(yīng)該咋處理?因為產(chǎn)品型號幾百個!
老師您好!收玉米要交到廠里,廠里要求開票,可以辦理個體戶不?個體戶要交哪些稅?各自稅率是多少?
某小微企業(yè)擁有兩棟房產(chǎn)原值為100萬元的倉庫,2022年12月31日,將其中一棟倉庫用于投資聯(lián)營,約定不含稅月固定收入1.8萬元;同日將另一棟倉庫出租給某物流公司,不含稅月租金為2萬元,用等值的運輸服務(wù)抵付租金。當?shù)赝悅}庫不含稅月租金為2.2萬元,則該企業(yè)2023年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅是( )萬元。
老師,7月有一筆無票收入771.29元,增值稅未達起征點已轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入7.71元,現(xiàn)在又開了771.29元專票,我做分錄:貸:主營業(yè)務(wù)有票收入771.29 貸:主營業(yè)務(wù)無票收入-771.29,那增值稅7.71元怎么沖