您好。 四季度預(yù)繳并不退稅,但匯繳時(shí)若依稅法計(jì)算多繳,則依法退稅。
老師,三季度預(yù)繳所得稅,四季度虧損,怎么處理呢,退稅嗎?
你好。老師,請(qǐng)問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請(qǐng)退稅嗎?
老師,公司前三季度預(yù)交所得稅4000,第四季度虧損了,那么第四季度所得稅是不是應(yīng)該不用繳納,全面所得稅匯算清繳的時(shí)候多交的所得稅應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問如果前三季度盈利已預(yù)交所得稅 四季度虧損 匯算清繳時(shí)招待費(fèi)要調(diào)增補(bǔ)交所得稅該怎么處理呢?
老師,企業(yè)所得稅,第一季度6000,第二季度第三季度第四季度虧損,那匯算清繳是要退稅嗎?怎么申請(qǐng)退稅
自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)個(gè)稅,更正個(gè)稅的話,多繳納的稅款會(huì)退回到原來賬戶嗎
老師,您好!請(qǐng)問社保退費(fèi)屬于營業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問作為購進(jìn)方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果抵扣了,對(duì)方要開紅字發(fā)票,請(qǐng)問是否需要購進(jìn)方做什么,銷售方才可以開紅字發(fā)票?
老師,因?yàn)槲覀児厩懊娓鼡Q了幾個(gè)會(huì)計(jì),導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)混亂,可以說就是爛賬,應(yīng)收應(yīng)付一大堆,還有待認(rèn)證也對(duì)不上,這要怎么處理呢
老師票據(jù)貼現(xiàn)的分錄怎么寫,謝謝
您好,庫存盤虧怎么做賬務(wù)處理,原因有好幾個(gè)(管理不善,成本差異等)
建筑行業(yè),發(fā)放項(xiàng)目的農(nóng)民工工資時(shí),需要先申報(bào)個(gè)稅嗎
老師 我資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤 期末數(shù)-期初數(shù) 不等于 凈利潤累計(jì)數(shù), 我看了下原因不知道是不是(2024年12月企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,2025年1月繳納時(shí)候我做利潤分配-未分配利潤科目。) 現(xiàn)在銀行需要報(bào)表叫我調(diào)一下,保持一質(zhì)。那我是不是 應(yīng)給利潤分配-未分配利潤,更換成企業(yè)所得稅,那就吻合了? 正常是怎么處理的?
請(qǐng)問老師,假如員工于2025年6月30日離職,我是不是在7月份給她做社保和個(gè)稅申報(bào)減員?
你好老師,為啥我筆記本不顯示這個(gè)無線網(wǎng),手機(jī)能顯示,還能連接
匯算清繳時(shí),退稅時(shí),怎么做賬呢
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤