你好,因?yàn)闆]有收到發(fā)票先付的錢,如果先收到發(fā)票就用其他應(yīng)付款
老師你好,這筆購買材料的款,怎么借其它應(yīng)付款呢?不是借其它應(yīng)收賬款呢?
老師你好,公司購買材料,為什么借方是其它應(yīng)收款而不是其它應(yīng)付款呢?
借:應(yīng)付工資(或者借庫存商品) 貸:其他應(yīng)付款-法人 請問公司購買原材料或者發(fā)放的工資,為什么貸方是貸其他應(yīng)付款,而不是貸現(xiàn)金或銀行。
老師好,出售原材料借方為什么是“其他業(yè)務(wù)成本”,而不是“其他業(yè)務(wù)收入”呢? 因?yàn)榭雌渌麡I(yè)務(wù)成本的概念他是“支出”而不是“收入”呀。為啥賣掉輔助材料,借方是“其它業(yè)務(wù)成本”而不是“其它業(yè)務(wù)收入”,謝謝
老師,其它應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的借貸方搞不明白,有什么好的方法?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
就是對方?jīng)]有開票對嗎?
對的,就是因?yàn)闆]有開票先付款
那后續(xù)發(fā)票開回來了呢?
要怎么做?
借原材料/庫存商品 貸其他應(yīng)收款