你好,因?yàn)檫€沒有收到發(fā)票所以這樣做
老師你好,這筆購(gòu)買材料的款,怎么借其它應(yīng)付款呢?不是借其它應(yīng)收賬款呢?
老師你好,公司購(gòu)買材料,為什么借方是其它應(yīng)收款而不是其它應(yīng)付款呢?
老師你好,2月份有一筆支出5萬(wàn),分錄 借:其它應(yīng)收款 貸 銀行存款 3月份收到發(fā)票 分錄 借管理費(fèi)用 貨 其它應(yīng)收款,其實(shí)這筆費(fèi)用是要放成本,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
老師中午好,以前貸方其它應(yīng)付款掛了一筆,然后借方其它應(yīng)付款掛了一筆,不是一個(gè)人,我把借貸的差額打入個(gè)人賬戶上了,現(xiàn)在對(duì)公賬戶上的金額不平了,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理? 我分錄這樣的做的,發(fā)對(duì)公賬戶上的錢對(duì)不上 借:其它應(yīng)付款—A 貸:其它應(yīng)付款—B
老師,應(yīng)付賬款和其它應(yīng)付賬款具體是怎么區(qū)別的呢?還有應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收也分不清
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?