您好,您有涉及即征即退的業(yè)務(wù)嗎
增值稅納稅申報表中即征即退那一列沒有進(jìn)項為什么會導(dǎo)致少交稅
增值稅納稅申報表附表一中,即征即退項目指什么
應(yīng)納增值稅 根據(jù)國稅網(wǎng)站上增值稅納稅申報表怎么算出來的啊,我是看一般項目累計呢還是即征即退項目累計那列的銷項減進(jìn)項
老師,我們是混營納稅人,增值稅申報表有一般項目和即征即退項目兩個,我們一般項目應(yīng)該繳納增值稅,即征即退項目有應(yīng)繳納增值稅,為什么我們每個月沒有讓我們繳納增值稅
老師我們是嵌入式軟件,填寫申報表時分別核算一般項目和即征即退項目,一般項目進(jìn)項稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項目銷項稅額是25791.93,即征即退項目10458.51,這樣一來七月申報表一般項目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒有區(qū)分一般項目和即征即退進(jìn)項銷項
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時是不是這100萬要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報增值稅的時候,這2張進(jìn)口的繳款書填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架,計入哪個科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動產(chǎn)折舊嗎?能不能加計扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對增值稅進(jìn)項稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字
老師物流個體戶,然后名下有一臺車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報嗎。
我們屬于檢驗檢測公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個體戶或者小規(guī)模沒有個人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請問:公司只有勞務(wù)資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)