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老師,我們是混營納稅人,增值稅申報表有一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目兩個,我們一般項(xiàng)目應(yīng)該繳納增值稅,即征即退項(xiàng)目有應(yīng)繳納增值稅,為什么我們每個月沒有讓我們繳納增值稅

2023-01-06 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 11:32

同學(xué)你好 同學(xué)你好 你們是按月申報的嗎

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快賬用戶9273 追問 2023-01-06 11:32

是的,按月申報

是的,按月申報
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齊紅老師 解答 2023-01-06 11:35

同學(xué)你好 你有進(jìn)項(xiàng)抵扣的

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快賬用戶9273 追問 2023-01-06 11:41

請問32和33行的欠繳稅額一直有事什么原因?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 11:47

同學(xué)你好 增值稅申報主表33行欠繳稅額一直有680余額(歷史原因,可能以前會計本期繳納數(shù)字沒填對,實(shí)際并未欠繳)

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快賬用戶9273 追問 2023-01-06 11:48

請問我可以在這次申報的時候修改嗎?還是說只能放在那邊

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齊紅老師 解答 2023-01-06 11:51

同學(xué)你好 這個可以的

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快賬用戶9273 追問 2023-01-06 12:01

我可以直接寫這個數(shù)碼?還是說需要查以前的賬,看看哪里的原因

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齊紅老師 解答 2023-01-06 12:09

同學(xué)你好 同學(xué)你好 這個可以直接填寫

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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