同學你好 同學你好 你們是按月申報的嗎

老師,我們公司屬于即征即退增值稅納稅人。公司購入一個固定資產(chǎn)即用于一般項目也用于即征即退項目取得的進項如今還沒有實現(xiàn)收入怎么計算分攤分別申報增值稅一般項目和即征即退項目
老師,我們是混營納稅人,增值稅申報表有一般項目和即征即退項目兩個,我們一般項目應(yīng)該繳納增值稅,即征即退項目有應(yīng)繳納增值稅,為什么我們每個月沒有讓我們繳納增值稅
老師,一般納稅人適用增值稅及附加稅申報表里面的一般項目和即征即退項目有什么區(qū)別?
納稅人既有增值稅即征即退、先征后退項目,也有出口等其他增值稅應(yīng)稅項目的,增值稅即征即退和先征后退項目不參與出口項目免抵退稅計算。納稅人應(yīng)分別核算增值稅即征即退、先征后退項目和出口等其他增值稅應(yīng)稅項目,分別申請享受增值稅即征即退、先征后退和免抵退稅政策。 這句話是什么意思呢?不太理解~可以幫忙解釋一下嗎?
老師我們是嵌入式軟件,填寫申報表時分別核算一般項目和即征即退項目,一般項目進項稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項目銷項稅額是25791.93,即征即退項目10458.51,這樣一來七月申報表一般項目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒有區(qū)分一般項目和即征即退進項銷項
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)



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是的,按月申報
同學你好 你有進項抵扣的
請問32和33行的欠繳稅額一直有事什么原因?
同學你好 增值稅申報主表33行欠繳稅額一直有680余額(歷史原因,可能以前會計本期繳納數(shù)字沒填對,實際并未欠繳)
請問我可以在這次申報的時候修改嗎?還是說只能放在那邊
同學你好 這個可以的
我可以直接寫這個數(shù)碼?還是說需要查以前的賬,看看哪里的原因
同學你好 同學你好 這個可以直接填寫