分錄一樣的,明細(xì)換成公積金就可以了
交公積金和交社保分錄一樣嗎老師?借管理費(fèi)用公積金,其它應(yīng)付款公積金 貸銀行存款
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其它應(yīng)收款 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款 其它應(yīng)收款那沒明白
@郭老師 老師 繳納公積金的分錄可以這樣做嗎 借:管理費(fèi)用-公積金單位負(fù)擔(dān) 其他應(yīng)付款-代扣社保公積金-公積金 貸:銀行存款 老師 還用計(jì)提公積金這一分錄嗎 借: 管理費(fèi)用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金嗎
老師,計(jì)提工資,借:管理-工資,貸,應(yīng)付職工-工資,計(jì)提社保公積金,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:,貸:其他應(yīng)付款-社保,其他應(yīng)付款-公積金,支付的時(shí)候,借管理-社保,管理-公積金,其他應(yīng)付款-社保,,其他應(yīng)付款-公積金,貸:銀行存款這個(gè)有問題嗎
交社保 借:費(fèi)用 其他應(yīng)付款 社保公積金 貸 :銀行存款 收回個(gè)人部分: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 社保公積金 這樣對嗎
請問開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會(huì)計(jì),公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個(gè)體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財(cái)務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財(cái)務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級科目表示?
怎么做賬寫分錄,抖音平臺(tái)
老師企業(yè)收到事務(wù)所開具的顧問費(fèi)發(fā)票需要我們企業(yè)交納個(gè)稅嗎
應(yīng)付賬款,科目余額表,借方數(shù)(正數(shù)),貸方數(shù)(正數(shù))分別表示什么。
請問商務(wù)咨詢公司的成本核算方法選擇什么?
甲公司2024年1月1日出售前長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值=2500+500×40%+125×40%=2750(萬元),2024年出售部分長期股權(quán)投資應(yīng)確認(rèn)的投資收益=750-2750×25%+125×40%×25%=75(萬元)。2750里面包含125×40%,為什么計(jì)算投資收益要另外加一次?不是多算了嗎?
請問沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)的公司也要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?首次申報(bào)
用計(jì)提嗎?老師
和社保一樣可以計(jì)提出來
我社保也沒計(jì)提,扣款直接交,這這樣可以嗎?有什么影響嗎?要是計(jì)提分錄怎么做
借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保
老師公積金計(jì)提
借管理費(fèi)用-公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金
員工交的不顯示嗎
員工交的在其他應(yīng)付款里面
這只是公司交的部分嗎?個(gè)人不用計(jì)提嗎?老師
個(gè)人部分不需要計(jì)提
老師不計(jì)提是不也可以呀,有什么影響嗎
可以不計(jì)提,但是規(guī)范做法是計(jì)提
老師社保也是這樣的,規(guī)范做法要先計(jì)提
社保也是這樣的,規(guī)范做法要先計(jì)提 是的