您好,您是軟件記帳還是手工帳的
老師你好,庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款需要登記明細(xì)賬還是需要登記明細(xì)賬
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還需要登記科目的明細(xì)賬本吧
手工賬中,沒(méi)有二級(jí)明細(xì)科目的總賬科目,需要登記明細(xì)賬嗎?還是只登記總賬呢?
江老師,一級(jí)科目匯總表做報(bào)表是方便,問(wèn)題是有二級(jí)科目的不單匯總,登記明細(xì)賬的時(shí)候也要分開(kāi)登二級(jí)明細(xì)呀,如果只匯總一級(jí)科目怎么記二級(jí)明細(xì)賬賬,還有收入成本類(lèi)的要結(jié)轉(zhuǎn),都在一級(jí)科目里面,也不好接轉(zhuǎn)吧 江老師回答
需要登記明細(xì)賬的科目有哪些老師,明細(xì)賬是都登在一個(gè)明細(xì)賬本上面嗎
個(gè)體工商戶(hù),在今年3月辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但是因?yàn)閭€(gè)別原因。暫時(shí)沒(méi)有營(yíng)業(yè)這里。也沒(méi)有實(shí)際裝修。這邊我要進(jìn)行稅務(wù)采集不,稅ju發(fā)了短信提醒要我們稅務(wù)采集0申報(bào),我們沒(méi)有開(kāi)票。怎么處理比較好
老師低值易耗品報(bào)廢怎么處理賬,公司夠買(mǎi)是走低值易耗品,這么多年一直掛了賬上,也沒(méi)攤銷(xiāo),一直在借方,現(xiàn)在要報(bào)廢
傭金做賬怎么做 應(yīng)該怎么列分錄
我們工程裝飾工程公,2023年的時(shí)候有2筆收入,一筆是10萬(wàn)的一般耐稅人要我們開(kāi)票,一筆是30萬(wàn)的小規(guī)模納稅人,因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人,我們只能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的票,現(xiàn)在他們只愿意承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)的票,那這情況,我們能否原路退回給他們公戶(hù)。終止合同協(xié)議。還是怎樣處理好
請(qǐng)問(wèn)殘保金人數(shù)要和企業(yè)匯算清繳人數(shù)一致嗎?
老師就是研發(fā)支出難道不是研究費(fèi)用嗎?
老師,我公司小規(guī)模納稅人,裝飾合同,我是不是計(jì)提施工人員工資,可以直接借管理費(fèi)用~施工人員工資,貸,應(yīng)付職工薪酬。業(yè)務(wù)量不多不再有工程施工科目也可以呢?
老師,第一種方法個(gè)人承擔(dān)的社保500元由公司承擔(dān),計(jì)提是1500全部進(jìn)費(fèi)用了,匯算清繳需要納稅調(diào)增500嗎(個(gè)人社保公司承擔(dān)),個(gè)稅申報(bào)3000,對(duì)嗎
老師這個(gè)問(wèn)題補(bǔ)充問(wèn)一下,房租這會(huì)兒甲公司已經(jīng)付給房東丙公司了,所以丙公司才把發(fā)票開(kāi)給了甲公司,甲公司是作為股東付的這筆款,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在兩邊都用不了,但是這筆款項(xiàng)怎么處理
老師,我們公司要出售一輛買(mǎi)的二手車(chē),在2024年12月份購(gòu)買(mǎi)的,要怎么交稅啊
軟件做賬
那就不需要在單獨(dú)登賬,軟件打印出明細(xì)賬就可以
好的謝謝老師
不客氣,這是我們的職責(zé)所在