同學(xué),你好
甲公司付房租
借:管理費(fèi)用-房租
貸:銀行存款
老板有2家公司:A和B,獨(dú)立核算,都在一起辦公。房東是甲公司,簽租房合同是A和甲,因?yàn)槭峭粋€老板,然后A直接把租房面積當(dāng)中的一部分?jǐn)偨oB,因?yàn)閷?shí)際是B在用。一年租賃費(fèi)10萬,A公司攤了7萬,B公司攤了3萬,兩個公司以前會計都各自記賬了,付款什么的都是A在對接甲處理。一年下來,現(xiàn)在B要開發(fā)票了,發(fā)現(xiàn)這個問題,以前B公司的會計,每個月計提租賃費(fèi)時都是掛甲的往來,未見付款,想問下,B要開票進(jìn)行稅前抵扣需要補(bǔ)些什么資料,或做什么調(diào)整。
老師問你個問題 1 ,工程項目 建筑公司 總承包甲分包給建筑公司乙,乙把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司丙,丙給乙開勞務(wù)發(fā)票 甲是用農(nóng)民工專用賬戶代丙發(fā)放了工資 乙出付款委托書委托甲代乙把工資發(fā)給了丙的農(nóng)民工工資 這樣農(nóng)民工的工資個稅是由甲 乙 丙 那個公司繳 2 勞務(wù)公司丙 的農(nóng)民工收到了甲公司給他們發(fā)放的工資 丙公司需要做賬務(wù)處理嗎 分錄怎么做
老師,我們有甲乙兩個公司,之前我們的辦公場地是甲租賃的,后來甲公司的項目黃了,又成立了乙公司,還是用的這個場地。甲無償把場地租賃給了乙公司。(因?yàn)槔习宀幌霌Q合同),想問下比如交房租水電的時候甲公司交給房東錢,然后房東給甲公司開票。乙公司把水電費(fèi)打給甲公司,甲公司可以給乙公司開房租水電的發(fā)票嗎
甲欠乙的房費(fèi)(2022年的),然后丙付給乙,丙寫了一份說明,然后乙給丙開了發(fā)票。但是這是屬于甲的費(fèi)用?,F(xiàn)在想問丙的這筆費(fèi)用做賬合理嗎?如果可以做賬,怎樣才能合理合法在2023年所得稅扣除 辦公室租金
老師,就是這邊我們和甲簽訂合同完成監(jiān)理服務(wù)公司,但是甲方有個投資方是丙,然后甲方付款我們,我們開票給丙,簽有三方協(xié)議由丙方付款,但是丙方賬戶凍結(jié),我們開了發(fā)票給丙,甲方代付款到我們公司,第一問題,就是我們簽署三方協(xié)議后開票給丙合法合規(guī)嗎,第二個問題,我們開發(fā)票給丙,款由甲代付,因丙賬戶被凍結(jié),第三個問題,我們開專票給他們有風(fēng)險嗎,老師。
老師我們公司中標(biāo)了項目,我們工人去完成這個工作的路費(fèi)跟住宿應(yīng)該記入哪個科目
建筑業(yè)背靠背開票是什么意思?
老師,我是小規(guī)模納稅人,請問如果我有100元收入,我可以直接寫主營業(yè)務(wù)收入100元不,還是必須寫借銀行100貸主營收99.01 銷項稅0.99. 然后再做借銷項稅0.99,貸營業(yè)外收入0.99
老師好,我們有一個研發(fā)項目歸集的費(fèi)用我是資本化處理的,如果最后沒有申請軟著成功,可以嗎?
老師,我有一個問題,甲把賬面價值80萬的固定資產(chǎn)以120萬元的價格賣給了乙,為什么是用凈利潤減去這40萬。
麻煩老師,購入的原材料A 50噸,每噸100元,金額5000元,運(yùn)費(fèi)100元,裝卸費(fèi)50元,那么記賬憑證是不是應(yīng)該這樣,借,原材料A 5000元,原材料運(yùn)費(fèi)100元,裝卸費(fèi)50元,這樣的話材料成本在帳上是不是體現(xiàn)103選呢
老師我們承包了項目,工人去的路費(fèi)住宿這些用哪個科目
老師就是我用庫存商品做研發(fā)支出我應(yīng)該怎么寫分錄,一套完整的分錄?
發(fā)票入賬,是按實(shí)際報銷的金額入賬,還是按發(fā)票金額入賬?有些報銷支付的,知道具體金額按實(shí)際報銷的入賬?但是有些往來,發(fā)票和實(shí)際支付有時差,這種存在差異怎么處理?多了怎么做?少了怎么做?
請問老師分公司所得稅非獨(dú)立核算,賬面有未分配利潤,注銷的時候需要納稅嗎?
老師您看一下這個圖片,實(shí)際是乙公司用的這個場地
這會兒是甲公司和乙公司都用不了這個房租發(fā)票
同學(xué),你好 不能用這個發(fā)票,就是這個費(fèi)用不能稅前扣除