你好,可以原路退回的這個(gè)
老師你好:請(qǐng)教一下我們是現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,準(zhǔn)備11月份升一般納稅人,可是我們現(xiàn)在還有150萬(wàn)左右工程活干了,合同還沒(méi)簽也沒(méi)做結(jié)算,工程材料票也就是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)回來(lái)了,可是對(duì)方說(shuō)等我們升成一般納稅再給他們開(kāi)票,多少稅錢(qián)他們?cè)敢獬?,可是我們進(jìn)項(xiàng)一分都不能抵扣,這樣增值稅就干交9%的稅可以嗎?稅負(fù)太高?
老師你好對(duì)方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款,他們開(kāi)給上級(jí)單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬?,F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開(kāi)發(fā)票才行。過(guò)了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)??磥?lái)我們只能下個(gè)月才能開(kāi)票。我的意思是他們對(duì)方公司沒(méi)有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。
老師,我公司裝修款320萬(wàn)已付完,原來(lái)簽合同的時(shí)候 老板跟對(duì)方講好是一個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在老板又重新跟對(duì)方談了要對(duì)方開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給我們,對(duì)方也答應(yīng)了,但對(duì)方說(shuō)只有3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,我問(wèn)了對(duì)方,他們說(shuō)他們是一般納稅人的,我就想問(wèn)問(wèn)老師,裝修工程只有三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票對(duì)嗎? 這種情況下對(duì)方真的是一般納稅人嗎 ?
我們是一般納稅人企業(yè)跟小規(guī)模企業(yè)簽訂了一個(gè)展會(huì)9萬(wàn)的合同,我們2月把款付清了,對(duì)方也開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,3月疫情沒(méi)開(kāi)成,現(xiàn)在協(xié)商退3萬(wàn)給我們,他們要求我們開(kāi)票,這樣應(yīng)該不對(duì)吧,應(yīng)該怎樣操作
老師你好對(duì)方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款,他們開(kāi)給上級(jí)單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬。現(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開(kāi)發(fā)票才行。過(guò)了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)。看來(lái)我們只能下個(gè)月才能開(kāi)票。我的意思是他們對(duì)方公司沒(méi)有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。
老師我們公司中標(biāo)了項(xiàng)目,我們工人去完成這個(gè)工作的路費(fèi)跟住宿應(yīng)該記入哪個(gè)科目
建筑業(yè)背靠背開(kāi)票是什么意思?
老師,我是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)如果我有100元收入,我可以直接寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元不,還是必須寫(xiě)借銀行100貸主營(yíng)收99.01 銷(xiāo)項(xiàng)稅0.99. 然后再做借銷(xiāo)項(xiàng)稅0.99,貸營(yíng)業(yè)外收入0.99
老師好,我們有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目歸集的費(fèi)用我是資本化處理的,如果最后沒(méi)有申請(qǐng)軟著成功,可以嗎?
老師,我有一個(gè)問(wèn)題,甲把賬面價(jià)值80萬(wàn)的固定資產(chǎn)以120萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給了乙,為什么是用凈利潤(rùn)減去這40萬(wàn)。
麻煩老師,購(gòu)入的原材料A 50噸,每噸100元,金額5000元,運(yùn)費(fèi)100元,裝卸費(fèi)50元,那么記賬憑證是不是應(yīng)該這樣,借,原材料A 5000元,原材料運(yùn)費(fèi)100元,裝卸費(fèi)50元,這樣的話材料成本在帳上是不是體現(xiàn)103選呢
老師我們承包了項(xiàng)目,工人去的路費(fèi)住宿這些用哪個(gè)科目
老師就是我用庫(kù)存商品做研發(fā)支出我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄,一套完整的分錄?
發(fā)票入賬,是按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的金額入賬,還是按發(fā)票金額入賬?有些報(bào)銷(xiāo)支付的,知道具體金額按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的入賬?但是有些往來(lái),發(fā)票和實(shí)際支付有時(shí)差,這種存在差異怎么處理?多了怎么做?少了怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師分公司所得稅非獨(dú)立核算,賬面有未分配利潤(rùn),注銷(xiāo)的時(shí)候需要納稅嗎?