你好,這個的話直接固定資產(chǎn)卡片做變動處理就行了

固定資產(chǎn)一批按發(fā)票入賬9萬多,先出售了部分收入1萬多,只折舊了一個月,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版要怎么做資產(chǎn)減少,分錄金額怎么算?
老師,請問金蝶標(biāo)準(zhǔn)版賬套我中途重新建賬的,3-5月有購入固定資產(chǎn),已計提一部分折舊了,這個本年變動數(shù)據(jù)怎么填寫呢,不然我的賬套不平衡啟用不了,差的金額就是固定資產(chǎn)這里的
老師,我們公司蓋了個辦公樓,剛轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),入了4000萬,總共9層,每層900平米,一樓出租出去了,開了一年的租金發(fā)票,300萬,請問怎么計提折舊,麻煩老師把折舊分錄帶上金額寫一下
你好,公司一般納稅人現(xiàn)金購買了一臺空調(diào)6200元,開具專用發(fā)票,是不是要作為固定資產(chǎn)入賬?那固定資產(chǎn)的分錄是不是借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅,貸現(xiàn)金?那請問固定資產(chǎn)是不是需要每個月計提折舊的?分錄怎么寫?每個月按多少來折舊?能麻煩老師告知一下嗎?謝謝。
我固定資產(chǎn)合同金額100萬含稅,按合同金額入賬,付了一部分,只收到一部分發(fā)票,有進(jìn)項稅額,要怎么做賬務(wù)處理
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實行認(rèn)繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認(rèn)繳的注冊資本,會計還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認(rèn)繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險嗎
借:管理費用-養(yǎng)老 管理費用-失業(yè) 管理費用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關(guān)的還原申報嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬
又到上限了,請劉艷紅老師回答問題,謝謝