同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款
固定資產(chǎn)一批按發(fā)票入賬9萬多,先出售了部分收入1萬多,只折舊了一個月,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版要怎么做資產(chǎn)減少,分錄金額怎么算?
老師我以下是我公司融資租入的固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在只有合同。還沒開發(fā)票,我按這個怎么做入固定資產(chǎn)呢,要換算成不含稅價來入固定資產(chǎn)掛往來嗎,那以后發(fā)票來了進項稅額那個金額怎么處理呢
已經(jīng)做了固定資產(chǎn)入庫,按合同金額入的,后面又收到增值稅專用發(fā)票了,這個稅金要怎么做賬?
我們公司有一筆業(yè)務(wù),先按合同金額開了十萬發(fā)票給對方,后后面客戶扣了一部分款,只付了我們九萬元,那這個發(fā)票要怎么處理呢?
老師,您好。公司購買大型設(shè)備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務(wù)要怎么處理的呢。我看到有預(yù)付款,我只是做了預(yù)付款,但是老板說,我要知道這個設(shè)備的總額,我支付了多少, 設(shè)備收到了,但是沒有發(fā)票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款呢,然后前面已做的賬務(wù)處理預(yù)付款,要怎么處理呢
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項目,為這個項目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因為各種原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進來就是這個界面,進出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點擊,但是點確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風(fēng)險呢?
進賬不確定啊,還沒收到進賬發(fā)票
同學(xué),你好 只收到一部分發(fā)票,這部分進項先錄入
我借固定資產(chǎn)含稅價100,待其他應(yīng)付款,我付了40萬,借其他應(yīng)付款40萬,待銀行存款40萬,我的進項稅放哪?
同學(xué),你好 你只收到一部分發(fā)票,這部分發(fā)票金額金額、稅額是多少
發(fā)票價稅合計40萬,進項5萬
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)? ?35%2B剩下不含稅金額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進5 貸:銀行存款40 其他應(yīng)付款