你好 你結(jié)轉(zhuǎn)是銷售貨物的成本嗎 你們是按比例來結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 這個(gè)不對
比如這個(gè)月不含稅收入是10萬,我就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本10*0.9=9萬嗎?是這個(gè)意思嗎,不用原始憑證嗎
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
這是5月份的憑證,現(xiàn)在我為了均衡收入跟成本配比,想把成本結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月去,請問是直接刪除最下面?zhèn)z行,然后在6月份把刪除的倆行直接做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可以嗎?
這個(gè)月我開出去發(fā)票10萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本5萬,但是進(jìn)項(xiàng)票沒有開過來,那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存商品就會成為負(fù)數(shù),這樣可以嗎,不合理吧
老師,提前預(yù)提工資,后面開票出去。這部分工資應(yīng)該怎么處理呀?我10月開100萬人工費(fèi),但是我不可能一個(gè)月就報(bào)90萬工資。可能是1-9月份先發(fā)90萬出去了。然后10月收入100萬,直接就可以結(jié)轉(zhuǎn)90萬成本出去
公司處置車輛,固定資產(chǎn)清理,開票的時(shí)候貸方是固定資產(chǎn)清理,而不是收入,那么增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表是不是就不一致了?這樣有沒有關(guān)系
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營預(yù)繳稅款銷售額是開票金額嗎
本月無業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本期損益?
老師,客戶退了一部分貨。我們票在23年就開完了,退回來的單價(jià)也比以前是低。票可以紅沖一部分嗎?單價(jià)是不是不可以改動?
這種手工賬的各種賬本,一本是不是從一月份一直用到12月份,把頁數(shù)用完為止,沒有了,又重新拿一本新的出來用?
老師,6年前開的發(fā)票給甲方,現(xiàn)在結(jié)算金額比開發(fā)票的金額小,甲方要求我們紅沖之前的發(fā)票,再重新開張正數(shù)發(fā)票,這樣可以嗎?我能紅沖前幾年的發(fā)票嗎?
有個(gè)人的工資不發(fā)放了,社保怎么記
老師,給我們安裝窗戶的個(gè)人,去稅局代開發(fā)票,發(fā)票上備注要我們代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)代扣在個(gè)稅哪填報(bào)?
老師,假如本月工資6000 個(gè)稅30 ,本月工資下月發(fā)放,本月和下月會計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫。
忘記密碼和帳號收不到驗(yàn)證碼
那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好 按你實(shí)際銷售的數(shù)量*成本單價(jià)來計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本