你好 你結(jié)轉(zhuǎn)是銷售貨物的成本嗎 你們是按比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 這個(gè)不對(duì)
比如這個(gè)月不含稅收入是10萬(wàn),我就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本10*0.9=9萬(wàn)嗎?是這個(gè)意思嗎,不用原始憑證嗎
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
這是5月份的憑證,現(xiàn)在我為了均衡收入跟成本配比,想把成本結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月去,請(qǐng)問(wèn)是直接刪除最下面?zhèn)z行,然后在6月份把刪除的倆行直接做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可以嗎?
這個(gè)月我開(kāi)出去發(fā)票10萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本5萬(wàn),但是進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái),那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存商品就會(huì)成為負(fù)數(shù),這樣可以嗎,不合理吧
老師,提前預(yù)提工資,后面開(kāi)票出去。這部分工資應(yīng)該怎么處理呀?我10月開(kāi)100萬(wàn)人工費(fèi),但是我不可能一個(gè)月就報(bào)90萬(wàn)工資。可能是1-9月份先發(fā)90萬(wàn)出去了。然后10月收入100萬(wàn),直接就可以結(jié)轉(zhuǎn)90萬(wàn)成本出去
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好 按你實(shí)際銷售的數(shù)量*成本單價(jià)來(lái)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本