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老師,提前預提工資,后面開票出去。這部分工資應該怎么處理呀?我10月開100萬人工費,但是我不可能一個月就報90萬工資。可能是1-9月份先發(fā)90萬出去了。然后10月收入100萬,直接就可以結(jié)轉(zhuǎn)90萬成本出去

2021-10-06 23:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-07 00:22

你好,預提費用當實際開票發(fā)生后,沖減你的預提費用!當期實際發(fā)生與預提有差異的!少提補提,多提沖減!

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你好,預提費用當實際開票發(fā)生后,沖減你的預提費用!當期實際發(fā)生與預提有差異的!少提補提,多提沖減!
2021-10-07
同學你好 對的 有收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2021-04-10
1,你這里收入和成本配比,按申報工資結(jié)轉(zhuǎn)并沒問題 2,收入稅法口徑按開票處理,并沒什么問題 如果實際完工早于開票應該是完工結(jié)算時做收入 3,沒問題
2022-06-14
不需要那么麻煩 你可以暫估勞務成本入賬 過幾個月取得勞務的相應工資表了再調(diào)整
2020-06-15
你好,是的,是可以的。不過不能虛開發(fā)票。
2022-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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