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老師,提前預(yù)提工資,后面開票出去。這部分工資應(yīng)該怎么處理呀?我10月開100萬人工費,但是我不可能一個月就報90萬工資??赡苁?-9月份先發(fā)90萬出去了。然后10月收入100萬,直接就可以結(jié)轉(zhuǎn)90萬成本出去

2021-10-06 23:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-07 00:22

你好,預(yù)提費用當(dāng)實際開票發(fā)生后,沖減你的預(yù)提費用!當(dāng)期實際發(fā)生與預(yù)提有差異的!少提補提,多提沖減!

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你好,預(yù)提費用當(dāng)實際開票發(fā)生后,沖減你的預(yù)提費用!當(dāng)期實際發(fā)生與預(yù)提有差異的!少提補提,多提沖減!
2021-10-07
同學(xué)你好 對的 有收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2021-04-10
1,你這里收入和成本配比,按申報工資結(jié)轉(zhuǎn)并沒問題 2,收入稅法口徑按開票處理,并沒什么問題 如果實際完工早于開票應(yīng)該是完工結(jié)算時做收入 3,沒問題
2022-06-14
不需要那么麻煩 你可以暫估勞務(wù)成本入賬 過幾個月取得勞務(wù)的相應(yīng)工資表了再調(diào)整
2020-06-15
對的,是的,選擇了差額計稅,36個月是不允許變化的。
2023-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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