你好,跨月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤無法作廢,需要 申請紅沖

老師好,我7月份開的普通發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)稅號錯了,我應該怎么處理?
7月開具的普通發(fā)票,10月發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理
老師您好,我2月份開的增值稅普通發(fā)票,因為抬頭及稅號開錯了,現(xiàn)在3月份退回來了,我可以重新開發(fā)票嗎?這個需要怎么處理呢?
四月份開的普通發(fā)票,對方開錯了,現(xiàn)在八月份怎么處理?
老師,3月份開的電子普通發(fā)票,到5月才發(fā)現(xiàn)錯了,然后紅沖了,要怎么做賬務處理
送客戶螃蟹和五糧液能直接計入業(yè)務招待費嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個體戶查賬征收,買了一個人經(jīng)營者的社保,但是我工資不申報經(jīng)營者,我在個人經(jīng)營所得稅用拿6萬元,那我社保費個人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺搜好像不太一樣(有的還是錯的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方
請問老師,公司個稅忘記申報產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會計分錄是什么
董孝彬老師 請幫忙看看 接上個問題,去年的這道考題,我把整個5年的數(shù)都列出來了(請看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負債零時點的金額的(請看Excel表的標橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負債的利息費用賬上的數(shù)稅局認可的,單就利息而言稅會沒有差異;2?? 稅局不認可的是有這項使用權(quán)資產(chǎn)所以會計上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認可,但是稅法認可零時點的租賃負債,又因為零時點的租賃負債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費用,10月拿的報銷單據(jù)過來,11月份報銷審批通過,費用應該做在什么時候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
老師我就是不知道紅沖的流程,麻煩老師告訴我一下,謝謝
你好,在系統(tǒng)填寫紅字信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票
好的老師,好麻煩喲
祝你學習愉快,工作順利!