你好 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費 借;應(yīng)付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目 購進用于集體福利的,進項稅額不可以抵扣
老師,我想問一下,我們公司購了一批書包,用于集體福利怎么做賬務(wù)處理?進項稅額怎么處理?
老師,你好,想問下,我們外購一批商品,一部分研發(fā)部門領(lǐng)用做實驗了,我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,你好我想問一下,個體經(jīng)營戶,給我們公司維修了廠房而進購了一批彩鋼板,和彩鋼門。我應(yīng)該怎么處理?
老師我想問一下我進項票認證了沒抵扣需要做進項轉(zhuǎn)出嗎?怎么賬務(wù)處理?另外我想問下,有社保的計提工資怎么做賬務(wù)處理?
老師:外購商品用于集體福利 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬一福利費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費一增(進項稅額轉(zhuǎn)出),后期這個進項稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
我知道進項稅額不可以抵扣,但是進項稅額怎么做分錄?
你好,進項稅額不可以抵扣,所以進項不認證,按普通發(fā)票入賬了
進項稅額要不要轉(zhuǎn)出到哪個科目?
你好,如果你進項稅額認證了,就需要轉(zhuǎn)出,計入進項稅額轉(zhuǎn)出科目核算 如果沒有認證,就不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的
如果不認證的話是不是做成成本?如果是認證了的話,進項稅額轉(zhuǎn)出到哪個科目?
你好,如果不認證的話,是計入費用核算 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費 借;應(yīng)付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目 如果認證了,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是 借;管理費用等科目,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
我明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝