你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—福利費 借;應付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目 購進用于集體福利的,進項稅額不可以抵扣
老師,我想問一下,我們公司購了一批書包,用于集體福利怎么做賬務處理?進項稅額怎么處理?
老師,你好,想問下,我們外購一批商品,一部分研發(fā)部門領用做實驗了,我們應該怎么做賬務處理
老師,你好我想問一下,個體經(jīng)營戶,給我們公司維修了廠房而進購了一批彩鋼板,和彩鋼門。我應該怎么處理?
老師:外購商品用于集體福利 發(fā)放時 借:應付職工薪酬一福利費 貸:庫存商品 應交稅費一增(進項稅額轉(zhuǎn)出),后期這個進項稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
老師,我是建筑公司 總包單位 我有一項分包了出去 我想問一下 這個賬務怎么處理
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁幔咳绻枰脑?,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復出出口,需要計算進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
我知道進項稅額不可以抵扣,但是進項稅額怎么做分錄?
你好,進項稅額不可以抵扣,所以進項不認證,按普通發(fā)票入賬了
進項稅額要不要轉(zhuǎn)出到哪個科目?
你好,如果你進項稅額認證了,就需要轉(zhuǎn)出,計入進項稅額轉(zhuǎn)出科目核算 如果沒有認證,就不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的
如果不認證的話是不是做成成本?如果是認證了的話,進項稅額轉(zhuǎn)出到哪個科目?
你好,如果不認證的話,是計入費用核算 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—福利費 借;應付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目 如果認證了,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是 借;管理費用等科目,貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
我明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝