你好,需要先去稅務(wù)局報(bào)道,后稅務(wù)局給您核定稅種,您才能申報(bào)納稅
老師,我們公司現(xiàn)在沒(méi)收入,還是零申報(bào)。現(xiàn)在我進(jìn)入國(guó)家電子稅務(wù)局沒(méi)有顯示要報(bào)的稅項(xiàng)。,,這個(gè)要怎么報(bào)
新公司在2021年11月19日成立,現(xiàn)在需要在廣東省電子稅務(wù)局進(jìn)行零申報(bào),但是稅費(fèi)申報(bào)這里顯示“沒(méi)有申報(bào)清冊(cè)信息”,怎么辦呢?
我公司是出口退稅公司,全外銷(xiāo),那怎么在電子稅務(wù)局里面申報(bào)收入呢?我們是一般納稅人,一申報(bào)收入沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要交增值稅的,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是做退稅的,要認(rèn)證到退稅里邊,不顯示再增值稅申報(bào)表里,所以這一點(diǎn)很疑惑,麻煩老師幫我解除
我要在電子稅務(wù)局系統(tǒng)注銷(xiāo)公司,稅控盤(pán)已經(jīng)抄報(bào)稅了,可是電子稅務(wù)局還是顯示沒(méi)有抄報(bào)稅,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呀
老師,我們公司去年一年沒(méi)有收入也沒(méi)有支出,現(xiàn)在要注銷(xiāo),目前要申報(bào)企業(yè)所得稅查賬征收年報(bào),都是零申報(bào)的,我提交系統(tǒng)顯示不能零申報(bào),這個(gè)怎么處理
老師這個(gè)殘疾人保證金現(xiàn)在申不申報(bào)
老師,固定資產(chǎn)從2018剛開(kāi)始就計(jì)提錯(cuò)了,本來(lái)是一個(gè)工具,但發(fā)票是分兩個(gè)月收到的,按發(fā)票金額開(kāi)始計(jì)提,一個(gè)工具分成兩次計(jì)提
老師,7月入職的員工,但是7月的工資是9月才發(fā)放的,請(qǐng)問(wèn)我個(gè)稅系統(tǒng)7月.8月所屬期要做0申報(bào)嗎
老師,因?yàn)榇尕洷P(pán)虧造成的原材料減少怎么做分錄賬務(wù)處理?
鐵路和航空的電子發(fā)票,涉及進(jìn)項(xiàng)稅,量大,需要一張一張錄入嗎?
@董老師,繼續(xù)研究的,我感覺(jué)自己沒(méi)學(xué)透,
老師您好,這邊涉及一筆退款,金額有35w多,收款人是個(gè)人,之前用戶(hù)直接在軟件充值的 到賬是在企業(yè)支付寶,和企業(yè)微信,那這個(gè)款要怎么打才合適
老師!開(kāi)具普通發(fā)票,如果抬頭是自然人個(gè)人的名字。一定都需要填寫(xiě)身份證號(hào)和手機(jī)號(hào)嗎?
老師您好 請(qǐng)教一下 那個(gè)小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來(lái)沒(méi)有做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這筆分錄 這個(gè)是從代賬公司接過(guò)來(lái)的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥
董孝彬老師,繼續(xù)答,別的老師別接,沒(méi)問(wèn)完,那eps里的股票期權(quán)沒(méi)有提及解鎖條件,而股份期權(quán)提及了
不是的,老師,我們上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)過(guò)了,這個(gè)月我進(jìn)來(lái)就什么都沒(méi)有顯示要報(bào)的稅項(xiàng)
您好,如果您是按季度申報(bào)的,那現(xiàn)在這個(gè)月不用報(bào)稅
哦,這個(gè)月只報(bào)個(gè)人所得稅就行了嗎?附加稅也是季報(bào)嗎?
您好,是的,如果您是按季度申報(bào)的附加稅,也是按技術(shù)申報(bào),這個(gè)月不用報(bào),把個(gè)人所得稅報(bào)了,就是您代辦事項(xiàng)里按月申報(bào)的,您就正常填寫(xiě)申報(bào)