你好,可以抵扣的話就是正確的
老師好!以公司名義購買的水果,對方也給我們開了增值稅普通發(fā)票,申報增值稅時發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票金額在附表二中,這是正確的嗎?
我司建筑行業(yè),我們是總包方,該項目有勞務(wù)分包,勞務(wù)公司開具分包普通發(fā)票,針對這張普通發(fā)票我們申報增值稅的時候可以抵扣增值稅嗎(分包普通發(fā)票)?
在網(wǎng)上購買了一些水杯,對方給開的增值稅普通發(fā)票稅率顯示免稅,對方說他們是小規(guī)模納稅人,這么開票正確嗎
老師,我們購買了二手機(jī)床。對方開給我們的免稅發(fā)票,金額22.8萬,這樣正確嗎。我怎么做賬,這張發(fā)票是普票
老師您好,我們公司把一輛車抵賬了,給私人了,現(xiàn)在雙方在二手車交易市場開了一張發(fā)票,賣方是我公司,這張發(fā)票是對方掛牌開的發(fā)票,發(fā)票金額也是實際最后要給我公司的款,就是這種發(fā)票我申報增值稅的時候要不要填收入
增加實收資本,需要寫章程修正案嗎?
新成立公司怎么做財務(wù)預(yù)算
老師您好,請問個體工商戶的經(jīng)營所得稅稅率是幾個檔,分點稅率多少?
您好,老師,我公司向建筑商銷售防火門,我們是和甲方簽訂一批門,然后在去廠家訂購一批門,門來就直接進(jìn)工地,一直都是這個模式,進(jìn)銷存臺賬還需要登記嘛?我們沒有庫房,也不入庫房。發(fā)票也是供一部分門,去要一部分錢,到工程結(jié)算時,根據(jù)結(jié)算單付清剩余款。
黑龍江個體戶每個月定額4萬,現(xiàn)在開票是不是每個月不超過10萬就可以不交稅
商品按月計提減值,1月2月3月都計提了減值,4月計提減值后就賣掉了,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,為什么只結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了4月的減值,前面123月的減值都不管了。
公司去年匯算清繳虧損300萬,今年下半年可能會有盈利,如今年三季度盈利100萬,請問今年不交企業(yè)所得稅的情況下,是否可以預(yù)提成本,匯算清繳時再用以前年度虧損去彌補(bǔ)
老師,個人所得稅里的高管,對于不管境內(nèi)支付還是境外支付都要在我國交個稅嗎?還是說不區(qū)分居住時間,只是境外所得且境內(nèi)支付的部分,要在我國納稅
老師好,企業(yè)未分配利潤負(fù)的。凈資產(chǎn)也是負(fù)的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格定多少合適 這家公司兩個股東,其中一個退出,轉(zhuǎn)給另一個,沒有實繳
老師,暫估入庫做賬的全部分錄是怎么樣的呀
是免稅的,沒得稅可抵,只有含稅金額
你們購買水果是做什么用的
送給客戶
不能抵扣,轉(zhuǎn)出就可以了
沒得稅額,對方開的普票,怎么會在附表二中出現(xiàn)?如果入賬,是記入業(yè)務(wù)招待費嗎?
蔬菜水果的普票可以抵扣,但是你是招待費不能抵扣要轉(zhuǎn)出的
普票稅額為零,我不抵扣就是了,不存在要進(jìn)項轉(zhuǎn)出啊
你的附表二不是有嗎?你要把這個對應(yīng)的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你上面說了附表二有這個的對應(yīng)進(jìn)項
沒有進(jìn)項稅額,只有金額,發(fā)票上的稅額欄次為零
那你就不用轉(zhuǎn)出了