你好,可以抵扣的話就是正確的
老師好!以公司名義購買的水果,對(duì)方也給我們開了增值稅普通發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票金額在附表二中,這是正確的嗎?
我司建筑行業(yè),我們是總包方,該項(xiàng)目有勞務(wù)分包,勞務(wù)公司開具分包普通發(fā)票,針對(duì)這張普通發(fā)票我們申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵扣增值稅嗎(分包普通發(fā)票)?
在網(wǎng)上購買了一些水杯,對(duì)方給開的增值稅普通發(fā)票稅率顯示免稅,對(duì)方說他們是小規(guī)模納稅人,這么開票正確嗎
老師,我們購買了二手機(jī)床。對(duì)方開給我們的免稅發(fā)票,金額22.8萬,這樣正確嗎。我怎么做賬,這張發(fā)票是普票
老師您好,我們公司把一輛車抵賬了,給私人了,現(xiàn)在雙方在二手車交易市場(chǎng)開了一張發(fā)票,賣方是我公司,這張發(fā)票是對(duì)方掛牌開的發(fā)票,發(fā)票金額也是實(shí)際最后要給我公司的款,就是這種發(fā)票我申報(bào)增值稅的時(shí)候要不要填收入
請(qǐng)問個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對(duì)賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
是免稅的,沒得稅可抵,只有含稅金額
你們購買水果是做什么用的
送給客戶
不能抵扣,轉(zhuǎn)出就可以了
沒得稅額,對(duì)方開的普票,怎么會(huì)在附表二中出現(xiàn)?如果入賬,是記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
蔬菜水果的普票可以抵扣,但是你是招待費(fèi)不能抵扣要轉(zhuǎn)出的
普票稅額為零,我不抵扣就是了,不存在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
你的附表二不是有嗎?你要把這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你上面說了附表二有這個(gè)的對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)
沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,只有金額,發(fā)票上的稅額欄次為零
那你就不用轉(zhuǎn)出了