您好,是有影響的,可以扣除,則少計提所得稅費用。
這道題里,納稅申報是否扣除該項管理費用對結(jié)果有影響嗎?
因為公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們調(diào)整19年納稅申報,財務(wù)打算調(diào)小加計扣除研發(fā)費用這塊,如果這樣改動,我們剛認定了2020年高企,對項目申報又會有影響,請問還有沒有其他辦法呢
老師 無形資產(chǎn)資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項 不影響當(dāng)期所得稅嗎 這道題是 應(yīng)計入管理費用的支出 計入了無形資產(chǎn),那2019年當(dāng)期所得稅沒有扣減管理費用和加計扣除的金額合計 不是多交了一部分稅嗎 這個不用調(diào)整嗎(2020年匯算清繳的時間是4月28日,財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日是4月25日)
如果之前有幾個月每個月累計扣除費用 累計專項附加扣除金額都不對 那用返回修改嗎 還是一并修改在最新申報月份? (不影響個稅金額 個稅都是0 )
如果員工a當(dāng)月入職當(dāng)月離職,忘記給他申報個稅了(個稅是0)能否在下個月給他申報?在下個月申報要用到他的減除費用5000元,我這邊扣減了,對他在其他公司報個稅有沒有影響?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護財務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務(wù)做賬,2025年開始請財務(wù)做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的。現(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
沒懂,麻煩您分別說一下納稅申報時扣除和沒扣除管理費用,前期差錯更正減少的未分配利潤吧
您好,少計提375萬元折舊,若可以稅前扣除,則借所得稅費用-375*0.25貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。若不可以扣除,則沒有分錄。所以可以扣除減少費用,增加未分配利潤。
如果題目中的納稅沒有進行調(diào)整,那么答案會發(fā)生變化嗎?如果發(fā)生變化的話,那最終結(jié)果應(yīng)該是多少?
您好,您說的沒有納稅調(diào)整是所得稅前不扣除?
題目里不是說雖然當(dāng)時忘記了管理費用,但是在納稅申報的時候扣除了嘛。我想問的是,如果當(dāng)時納稅申報的時候管理費沒有扣除,2017年因前期差錯更正而調(diào)整的未分配利潤是多少
您好,調(diào)整的金額是375*(1-25%)
嗯嗯,感謝(?′?`?)*??*另外,能麻煩您看一下這道題嗎?他這到底是按480還是470來攤?我有點蒙。。。
您好,不好意思,后面的題目涉及擔(dān)保余值,我不是很理解。